借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 有關(guān)部門(mén)審批后作營(yíng)業(yè)外支出借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益
請(qǐng)問(wèn)老師:計(jì)入資本公積的固定資產(chǎn),現(xiàn)在要處置怎么做賬務(wù)處理,尤其是資本公積科目怎么做,謝謝!
現(xiàn)在公司要解散了,一些固定資產(chǎn)還沒(méi)有折舊完就要處理。請(qǐng)問(wèn)老師,1.如果我們將固定資產(chǎn)作報(bào)廢處理的收入需不需要開(kāi)票。申報(bào)時(shí)是不是作不開(kāi)票收入。2.如果將固定資產(chǎn)出售的話,怎樣做賬務(wù)處理?
老師,去年固定資產(chǎn)入庫(kù)了,只是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在入賬應(yīng)該怎么處理,謝謝
老師,我們2012年購(gòu)入的一臺(tái)20萬(wàn)的固定資產(chǎn),有發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,我們8月份把這固定資產(chǎn)賣(mài)掉了,開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,怎么賬務(wù)處理比較好呢,謝謝
老師,請(qǐng)教一下:以前年度把本是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的入賬為固定資產(chǎn)了,已經(jīng)折舊完?,F(xiàn)在需要把錯(cuò)入賬的固定資產(chǎn)原值清理掉,賬務(wù)怎么處理?
老師,現(xiàn)在有一家銷(xiāo)售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬(wàn)或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷(xiāo)售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訂單來(lái)的客戶(hù)線上收款直接到銷(xiāo)售公司賬戶(hù)) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷(xiāo)售公司開(kāi)對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問(wèn)題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開(kāi)發(fā)票時(shí),需要開(kāi)外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商向我們借款時(shí),我能不能直接沖減他們的貨款,計(jì)入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師,個(gè)體工商戶(hù)最近一期增值稅申報(bào)表顯示本期免稅銷(xiāo)售額55000,是一個(gè)季度就給55000免增值稅額度嗎?超過(guò)這些就交增值了?還是說(shuō)季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)普票免稅
個(gè)體工商戶(hù)查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒(méi)有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司管理人員為了項(xiàng)目出差的差旅費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用還是項(xiàng)目成本
請(qǐng)問(wèn)老師,剎車(chē)片公司財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)哪些內(nèi)容?剎車(chē)片行業(yè)現(xiàn)在怎么樣?
老師,請(qǐng)問(wèn)建材店可以開(kāi)建筑服務(wù)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)的發(fā)票嗎?
對(duì)方已將多入賬的發(fā)票紅沖了,我是不是要把已攤銷(xiāo)的轉(zhuǎn)回來(lái)
那你這個(gè)就不是盤(pán)點(diǎn)的這個(gè)賬上就是多做了。如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn),借累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用等。