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老師,公司掏錢給予員工培訓(xùn)考試賬務(wù)處理,借 管理費(fèi)用-員工福利 貸 銀行存款,但后面對(duì)方退回來50元,我要沖賬的話是不是 借 銀行存款 貸管理費(fèi)用-員工福利?但我現(xiàn)在查賬,我明細(xì)賬的管理費(fèi)用與利潤(rùn)表的管理費(fèi)用差50元,其他地方?jīng)]問題,我在想是不是這50元沖賬方向錯(cuò)誤所導(dǎo)致?

2024-07-17 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-17 11:44

是的,沖賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的,要記管理費(fèi)用借方-50,

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快賬用戶8542 追問 2024-07-17 11:47

為什么啊, 不能放到貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-17 11:48

管理費(fèi)用是借方科目,只能記借方,貸方用來結(jié)轉(zhuǎn)損益的

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快賬用戶8542 追問 2024-07-17 11:50

那銷售費(fèi)用也是只能是借方科目嗎?老師,只能放借方或者只能放貸方的科目能說說嗎?不是很清楚這塊的知識(shí)

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齊紅老師 解答 2024-07-17 11:52

營(yíng)業(yè)成本、期間費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出等是借方科目,要記在借方。然后收入、投資收益等,是貸方科目,只能記在貸方

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快賬用戶8542 追問 2024-07-17 11:54

我以為沖賬的都可以放到對(duì)應(yīng)的借方或者貸方,那就是這些科目無論是否沖賬都只能放在借方或者貸方了

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齊紅老師 解答 2024-07-17 11:56

是的,沖賬用負(fù)數(shù)即可

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是的,沖賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的,要記管理費(fèi)用借方-50,
2024-07-17
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬—工資總額50萬元 借:管理費(fèi)用—職工福利費(fèi)2萬元 貸:銀行存款48萬元 這個(gè)不平
2024-09-27
你好,沖你的管理費(fèi)用就可以。
2021-10-29
你好,這個(gè)可以這樣處理,借:銀行存款 285.37 借:管理費(fèi)用--職工薪酬--社保費(fèi)用 --285.37(負(fù)數(shù))
2020-09-14
您好,不對(duì),您看 預(yù)付賬款-XX公司沒平呢,這2個(gè)分錄是要把 預(yù)付賬款-XX公司沖平的,這次老板又沒有墊錢,跟老板的往來沒有關(guān)系
2023-12-06
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