你好,你有代收代付的證明可以的。
老師:我們從酒店購了一張充值卡,10000贈2000;這些上游廠家給報銷, 我是購卡的時候借預(yù)付某酒店12000,貸現(xiàn)金10000,營業(yè)外收入2000, 消費的時候借銷售費用12000,貸預(yù)付某酒店12000; 借其他應(yīng)收廠家12000 貸銷售費用12000 報銷的時候借銀行存款12000,貸其他應(yīng)收廠家12000 還是我直接 借其他應(yīng)收廠家12000,貸現(xiàn)金10000,營業(yè)外收入2000
老師,我們替廠家代墊促銷費怎樣做賬呀!是不是借銷售費用 貸銀行存款。然后我們收到廠家費用的時候就做一筆負數(shù)充抵,是這樣嗎
老師你好,我們是4s店,廠家要求做一些活動,付款的費用, 借,銷售費用 業(yè)務(wù)宣傳費 貸,銀行存款 這些費用廠家會回來一部分 借,預(yù)付賬款,廠家 借,銷售費用 業(yè)務(wù)宣傳費 負數(shù) 這樣做可以嗎老師,內(nèi)賬
老師你好,我們是4s店,廠家要求做一些活動,付款的費用, 借,銷售費用 業(yè)務(wù)宣傳費 貸,銀行存款 這些費用廠家會回來一部分 借,預(yù)付賬款,廠家 借,銷售費用 業(yè)務(wù)宣傳費 負數(shù) 這樣做可以嗎老師,內(nèi)賬
老師你好,我們是4s店,車展購買的地毯 借,銷售費用 業(yè)務(wù)宣傳費 貸,銀行存款 這樣做可以嗎老師
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當(dāng)中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險敞口不同,分為資產(chǎn)、負債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負債,例如果主合同不是一項權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負債。
老師你好,這樣做是可以的?
只要有代收代付的證明就行,證明不是你的收入。