你好 是6月份的工資表
老師 個人所得稅5月份所屬期應(yīng)申報的是四月份的工資還是五月的
請問申報個稅,是對應(yīng)所屬期實際支付的工資還是,工資對應(yīng)的月份
老師,關(guān)于個人所得稅申報這個稅款所屬月份申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何填寫 比如3月應(yīng)發(fā)工資為A,在4月發(fā)放3月工資A 4月的應(yīng)發(fā)工資為B,同樣也在下月(即5月)發(fā)放 那4月份申報稅款所屬期個稅時,這個數(shù)據(jù)是A還是B呢
老師請教您一下:個人所得稅 比如:我七月工資計提再八月發(fā)放,個人所得稅是按實際發(fā)放月申報,還是所屬期, 如果我按實際發(fā)放申報,八月的實際發(fā)放的工資,9月申報,那我按屬期申報的個人所得稅怎么能調(diào)整為按實際發(fā)放月申報
7月15號對公賬戶支付的工資7月15號當(dāng)天必須申報個稅嗎?核算的工資所屬期為6月份工資,個稅申報系統(tǒng)里的稅款所屬期是指工資支付月份還是工資所屬月份?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
老師,我其它的表述都對嗎?
你好對的是這么做的