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每個(gè)月都要把當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅。銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后在做一筆轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎

2024-07-15 23:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-15 23:18

你好,如果當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就要做。如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用做

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快賬用戶6645 追問 2024-07-15 23:19

那我看多余的進(jìn)項(xiàng)看哪個(gè)科目的余額呢

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齊紅老師 解答 2024-07-15 23:22

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶6645 追問 2024-07-15 23:31

如果銷項(xiàng)100大于進(jìn)項(xiàng)50。和進(jìn)項(xiàng)100大于銷項(xiàng)50我需要怎么做呀。麻煩兩個(gè)情況詳細(xì)說明謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-15 23:53

進(jìn)項(xiàng)100大于銷項(xiàng)50,不用做

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齊紅老師 解答 2024-07-15 23:55

銷項(xiàng)100大于進(jìn)項(xiàng)50 1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅50貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50

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快賬用戶6645 追問 2024-07-16 07:45

不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-16 08:50

銷項(xiàng)100大于進(jìn)項(xiàng)50 1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50

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快賬用戶6645 追問 2024-07-16 08:56

對(duì)吧,銷項(xiàng)大是用轉(zhuǎn)出未交增增值稅,是不進(jìn)項(xiàng)大的時(shí)候,也要做呀,做到轉(zhuǎn)出多交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-07-16 11:02

不用,進(jìn)項(xiàng)大就不用做分錄了

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快賬用戶6645 追問 2024-07-16 11:03

那我的留底稅額是看哪個(gè)科目的余額呢

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齊紅老師 解答 2024-07-16 11:04

看進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)的余額就可以

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你好,如果當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就要做。如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用做
2024-07-15
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個(gè) 其他的對(duì)
2020-12-17
你好,第一個(gè)分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-10
你好; 你現(xiàn)在把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時(shí)候 余額和你申報(bào)表一致嗎?
2022-05-11
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