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企業(yè)夠進手機,開的專票,進項稅怎么處理。如果上月已經(jīng)抵扣怎么處理

2024-07-15 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-15 10:56

你好,這個是買來做什么用的?辦公的嗎?

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快賬用戶2255 追問 2024-07-15 10:57

辦公用品

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:58

好辦公用的,可以抵扣的。

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快賬用戶2255 追問 2024-07-15 10:59

什么情況下不可以抵扣

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快賬用戶2255 追問 2024-07-15 11:00

老師,現(xiàn)在如果需要進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2024-07-15 11:00

福利費 招待費 借管理費用或者固定資產(chǎn)等 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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你好,這個是買來做什么用的?辦公的嗎?
2024-07-15
你好,你買來這個是做什么用的?
2020-11-02
您好。已經(jīng)抵扣的進項不用管。 銷售正常交增值稅就可以了。
2021-03-26
您好,你要開紅字信息表,對方開負(fù)數(shù)發(fā)票
2025-09-24
是享受免增值稅退回嗎,這個做進項稅額轉(zhuǎn)出,借xx庫存商品 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,你說進項稅額抵扣銷項稅額?你這個申報表申報填寫附表2 ,但是你不是說退回嗎,你問2個問題?
2020-08-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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