你好,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),印花稅做這個(gè)計(jì)提。印花稅做稅金給付加里面的
老師,請(qǐng)教下,這個(gè)肖哲老師的視頻課里講到印花稅因?yàn)槭钱?dāng)月繳納,所以可以不用計(jì)提,直接繳納是借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款,但是印花稅其實(shí)屬于稅金及附加科目的,稅金及附加月末需轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),如果印花稅不通過稅金及附加歸集,那么不就是只交了錢減少了資產(chǎn),而沒有進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎?這樣理解對(duì)嗎?
樸老師:我想問下印花稅這個(gè)科目怎么做賬,原來我是月末計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 但我也記得有人這個(gè)科目不過印花稅直接做費(fèi)用,老師我想知道正確版本
老師好,我們房開企業(yè),現(xiàn)在做7月份的賬,交的產(chǎn)權(quán)書據(jù)轉(zhuǎn)移印花稅是6月份的,可是主管讓做的分錄是借管理費(fèi)用—印花稅 貸銀行存款,我有點(diǎn)想不明白為什么這樣做
印花稅沒計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
老師 ,印花稅納入管理費(fèi)用-印花稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅?還是稅金及附加-印花稅 怎么三種都有人這樣記賬你們一般用什么科目 那個(gè)比較正規(guī)
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,為啥財(cái)務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷售單,那個(gè)系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時(shí)稅收分類編碼選哪一個(gè)?
老師,因?yàn)橘|(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個(gè)稅由甲方承擔(dān),說個(gè)稅稅率20%會(huì)幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請(qǐng)個(gè)人所得稅退稅,但是甲方上個(gè)月有一筆7.5w項(xiàng)目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會(huì)影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個(gè)稅
老師還有個(gè)疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個(gè)李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個(gè)李員工的姓名,這個(gè)我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項(xiàng)稅額是50,進(jìn)項(xiàng)稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅有留抵稅額這個(gè)前提條件才能退稅嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市一個(gè)月一付房租費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市發(fā)海報(bào)吃飯會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 本應(yīng)個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金 都是公司負(fù)擔(dān)了 該怎么入賬呢
網(wǎng)上查到這個(gè)
是不是可以不計(jì)提,直接繳納 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款
好印花稅可以的,可以的,可以的