稅金及附加 你也可以計(jì)提,也可以不用計(jì)提,如果計(jì)提的話就需要通過應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
老師你好,我們公司是一般納稅人簽購銷合同時(shí)候交印花稅。分錄應(yīng)該怎么做:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交印花稅,借:應(yīng)交稅金……應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款對嗎?
樸老師:我想問下印花稅這個(gè)科目怎么做賬,原來我是月末計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 但我也記得有人這個(gè)科目不過印花稅直接做費(fèi)用,老師我想知道正確版本
老師您好,印花稅應(yīng)該記什么科目?營業(yè)稅金及附加還是管理費(fèi)用呢?
老師 ,印花稅納入管理費(fèi)用-印花稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅?還是稅金及附加-印花稅 怎么三種都有人這樣記賬你們一般用什么科目 那個(gè)比較正規(guī)
老師印花稅是計(jì)入 要計(jì)提在營業(yè)稅金及附加 應(yīng)交稅金-印花稅科目 還是說直接管理費(fèi)用-印花稅 銀行存款
老師您好,請問廣交會的攤位費(fèi)入哪個(gè)科目
建筑公司在人壽保險(xiǎn)公司參保300多人,在公司個(gè)人工資薪金申報(bào)和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費(fèi)用超過公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開了專票回來,公司只給報(bào)一部分,還有一部分不給報(bào)銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時(shí)候怎樣處理?報(bào)銷金額和稅額對不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費(fèi)用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請問 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費(fèi)收入免增值稅嗎 因?yàn)槭怯邢薰?這個(gè)所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長期應(yīng)付款和長期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個(gè)開票的時(shí)候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計(jì)算遞延費(fèi)用具體是怎么計(jì)算的,分錄又是什么
老師,請問法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
計(jì)提的話 就借營業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交印花稅是嗎 ?
對的 是的 是這么做的
不計(jì)提就直接 做管理費(fèi)用-印花稅 貸銀行存款嗎
不對 借稅金及附加貸銀行存款
《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》財(cái)會[2016]22號第二條第(二)項(xiàng)規(guī)定,全面試行營業(yè)稅改征增值稅后,“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。
16年就改了 改成了稅金及附加里面。
計(jì)提的時(shí)候 借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 扣款時(shí) 借應(yīng)交稅稅-印花稅 貸銀行存款
計(jì)提的時(shí)候 借管理費(fèi)用-印花稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 扣款時(shí) 借應(yīng)交稅稅-印花稅 貸銀行存款
那個(gè)是對的
你好第一個(gè)是正確的
好稅金及附加是吧 謝謝老師
是 不用客氣,工作愉快。