您好,您看一下您是不是有開票,但是沒有記收入。再就是利潤大于成本,你把收入填上就不會出現(xiàn)這個(gè)問題了。
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?謝謝
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報(bào)所得稅時(shí)候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報(bào)表是本年累計(jì)的),但這不是季度申報(bào)嗎?而且在申報(bào)所得稅之前要提交財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應(yīng),就是我不明白這個(gè)季度利潤表都按照本年累計(jì)填寫嗎
老師:您好!公司今年1月到6月都沒有收入,有相關(guān)營業(yè)成本,之前申報(bào)收入為0,成本有數(shù)據(jù),新電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)提示中風(fēng)險(xiǎn)。后來調(diào)整報(bào)表,把成本先放在應(yīng)付賬款,等有收入再把成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在收入,成本都為0,申報(bào)時(shí),提示收入成本都為0,利潤總額為負(fù)數(shù),為低風(fēng)險(xiǎn),可以直接申報(bào)嗎?稅務(wù)會風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)要求寫說明嗎?
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時(shí)候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
首單出口退稅一般會核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
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我們是建安公司,是按完工百分比確認(rèn)收入,沒有漏記的
但是你已經(jīng)開票了呀,你開票是大于你確認(rèn)的收入金額嗎?
本季度沒有開票
那你增值稅是預(yù)繳的嗎?
有預(yù)交的,有6?需要實(shí)際交的
那六月份都有實(shí)際交的了,那怎么能沒有收入呢?