你好,可以申報(bào),符合實(shí)際即可,沒收入,就沒成本,但是會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用,所以利潤總額為負(fù)數(shù)是正常 的。
本年度沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,營業(yè)收入和營業(yè)成本為0,扣除費(fèi)用利潤總額為負(fù)數(shù),填寫所得稅申報(bào)表利潤總額就填負(fù)數(shù)可以嗎?校驗(yàn)總提示有風(fēng)險(xiǎn)。另外小規(guī)模納稅人利潤表中本期金額,是不是本年度累計(jì)額?還是本期發(fā)生額?
老師,電子稅務(wù)局申報(bào)所得稅時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),要不要管呢,0申報(bào)的新企業(yè),沒有開過票,只有發(fā)工資,收入和成本都是0利潤總額是負(fù)數(shù),可以嗎
通過詢問M注冊(cè)會(huì)計(jì)師了解到2020年5月,陽關(guān)公司推出加盟營運(yùn)模式。一次性收取加盟費(fèi)60萬元,提供六年加盟期間的培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。2020年度陽關(guān)公司共收到加盟費(fèi)1800萬元。 同時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了甲公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),部分內(nèi)容摘錄如下: 營業(yè)收入--加盟費(fèi)收入項(xiàng)目 2019年金額為0;2020年體現(xiàn)為1800萬 要求:指出上述所列事項(xiàng)是否可能表明存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。如果認(rèn)為可能表明存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),簡要說明理由。如果認(rèn)為該風(fēng)險(xiǎn)為認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),說明該風(fēng)險(xiǎn)主要與哪些財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目(僅限于應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)營業(yè)收入、營業(yè)成本、投資收益)的哪些認(rèn)定相關(guān)(不考慮稅務(wù)影響)
正達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所首次接受委托,審計(jì)陽關(guān)公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表,委派某M注冊(cè)會(huì)計(jì)師擔(dān)任項(xiàng)目合伙人。某M注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性為1200萬元。陽關(guān)公司主要提供快遞物流服務(wù)。通過詢問M注冊(cè)會(huì)計(jì)師了解到2020年5月,陽關(guān)公司推出加盟營運(yùn)模式。一次性收取加盟費(fèi)60萬元,提供六年加盟期間的培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。2020年度陽關(guān)公司共收到加盟費(fèi)1800萬元。同時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了甲公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),部分內(nèi)容摘錄如下:營業(yè)收入--加盟費(fèi)收入項(xiàng)目2019年金額為0;2020年體現(xiàn)為1800萬要求:指出上述所列事項(xiàng)是否可能表明存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。如果認(rèn)為可能表明存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),簡要說明理由。如果認(rèn)為該風(fēng)險(xiǎn)為認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),說明該風(fēng)險(xiǎn)主要與哪些財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目(僅限于應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)營業(yè)收入、營業(yè)成本、投資收益)的哪些認(rèn)定相關(guān)(不考慮稅務(wù)影響)
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實(shí)是沒有收入成本 只有費(fèi)用 也沒有折舊
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師:我們是設(shè)計(jì)公司,有這項(xiàng)目要做前期方案,甲方認(rèn)可才可以簽訂合同,所以會(huì)發(fā)生沒收入,先有成本,但如果收入為0,成本有數(shù)據(jù)就提示中風(fēng)險(xiǎn)。把成本先轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款,后期簽訂合同有收入再轉(zhuǎn)回成本,這樣可以嗎?
您好,可以這樣操作
老師:還想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在收入,成本為0,利潤總額為負(fù)數(shù),提交報(bào)表為低風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)會(huì)推送風(fēng)險(xiǎn)提示,要求寫說明嗎?
你好,讓你寫就寫即可,沒關(guān)系的呢額。
老師:要怎么寫這個(gè)說明,要提交相關(guān)資料嗎?
大概就這樣寫即可的呢,沒收入,就沒成本,但是會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用,所以利潤總額為負(fù)數(shù)
老師:需要提交憑證等資料嗎?
您好,這個(gè)不清楚的呢。