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老師您好!第二季度預(yù)繳表中的應(yīng)納稅所得額是不是看利潤(rùn)總額?我們二季度的利潤(rùn)總額不到300萬,如果第三季度利潤(rùn)總額超過300萬,資產(chǎn)總額在5000萬以內(nèi),人數(shù)在300人以內(nèi),那么預(yù)繳的所得稅應(yīng)該按多少稅率來交呢?

2024-07-15 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-15 09:00

對(duì)的是的,看本年累計(jì)的利潤(rùn)總額 25%。

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快賬用戶9250 追問 2024-07-15 09:03

郭老師,就是利潤(rùn)總額超過300萬的話,就不屬于小微企業(yè),應(yīng)該按照一般企業(yè)25的稅率交企業(yè)所得稅了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:03

是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。

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快賬用戶9250 追問 2024-07-15 09:08

謝謝郭老師的解答!

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:09

不用客氣,工作愉快。

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對(duì)的是的,看本年累計(jì)的利潤(rùn)總額 25%。
2024-07-15
你實(shí)際只要保證你四季度的所得稅計(jì)算出來的,不要小于你前面的交的,如一月你可能交了1萬,你4季度全年要 交1.2萬,你已經(jīng)交過一萬了,所以四季度最多補(bǔ)2000,匯算的時(shí)候一般不會(huì)再補(bǔ)也是零星的金額,退的可能性就不大了。
2021-05-26
之前具實(shí)填報(bào)表企業(yè)所得稅虧損系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是年度匯算清繳的時(shí)候操作的
2022-07-08
根據(jù)你之前填的表系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損,加計(jì)扣除是匯算清繳的時(shí)候做的
2022-07-11
您好,就是按納稅申報(bào)表填寫,按全年10萬元
2021-12-30
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