您好,應(yīng)收賬款是負(fù)1萬(wàn)元轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款正數(shù),預(yù)收賬款是2萬(wàn)元是正數(shù),不用調(diào)了哦
老師資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款增加1萬(wàn)后,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么同步調(diào)整
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末數(shù)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,調(diào)到預(yù)收嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),我調(diào)整到其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,怎么查找原因,我是在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整的
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
想問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款都是負(fù)數(shù)該怎么調(diào)成正數(shù)呢?
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,在什么時(shí)候扣除進(jìn)項(xiàng),和加計(jì)扣除
老師公司有隱瞞收入,我應(yīng)該怎么做賬呢?
好的,老師,公積金和社保明細(xì)表在同一個(gè)表上,公積金當(dāng)月扣款,社保是次月扣款,那這明細(xì)表我附在公積金憑證后面了,社??劭顣r(shí)就不符明細(xì)表了,可以嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)EXW成交方式在出口退稅時(shí)需要提供報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票嗎?需要在報(bào)關(guān)單上雜費(fèi)一項(xiàng)填費(fèi)用嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)國(guó)外項(xiàng)目,對(duì)方是國(guó)外公司。怎么確認(rèn)收入啊,甲方是直接付款到法人個(gè)人賬戶的?
老師,我們替甲方支出的這個(gè)罰款,入賬到營(yíng)業(yè)外支出里,然后納稅調(diào)增,這個(gè)對(duì)我們有什么影響呢?
木飾面可以開一批嗎,老師
老師您好,企業(yè)申報(bào)規(guī)上企業(yè)有哪些利弊呢?
老師,我們替甲方支出的這個(gè)罰款,入賬到營(yíng)業(yè)外支出里,然后納稅調(diào)增,這個(gè)對(duì)我們有什么影響呢?
老師,你好,去年我們跟A公司簽的綠化工程合同,今年第二次付款,他們公司有官司,就委托第三方公司給我們付了工程款,是不是簽個(gè)委托付款協(xié)議就可以了?現(xiàn)在我們?cè)撛趺撮_票、怎么做賬呢?
您的意思是應(yīng)收賬款那寫0,然后預(yù)收賬款那是3萬(wàn)元,是這樣嗎
是的, 是的, 就是這樣的
老師。資產(chǎn)負(fù)債表總資產(chǎn)合計(jì)那是負(fù)數(shù),主要是應(yīng)收賬款那是負(fù)數(shù),像這種是手動(dòng)調(diào)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,還是要做什么分錄去調(diào)整呢
分錄
借:預(yù)收賬款
貸:應(yīng)收賬款
你做了這個(gè)分錄就不用調(diào)報(bào)表了,自動(dòng)不是負(fù)數(shù)