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老師您好!5月開具銷售發(fā)票金額錯誤,6月重開正確發(fā)票,5月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,請問老師6月做賬需要紅沖成本嗎?

2024-07-14 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-14 15:15

您好,這個的話是需要紅沖的,要紅沖

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快賬用戶3270 追問 2024-07-14 15:18

老師,本月結(jié)轉(zhuǎn)時把差額補進去行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-14 15:19

對的,差額補進去就行的

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快賬用戶3270 追問 2024-07-14 15:21

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-07-14 15:23

不客氣的,理解了就好

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您好,這個的話是需要紅沖的,要紅沖
2024-07-14
你好,不是的,不能這么做。你的成本當(dāng)時多做了怎么做的是庫存商品嗎?如果是的話,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),然后月末的時候,他才能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2024-07-15
你好,不用的成本是不是沒有錯?
2022-12-12
你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。
2020-12-27
需要紅沖已結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本再重新確認
2024-11-28
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