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老師 我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè) 有技術(shù)服務(wù)收入 費(fèi)用只有人工費(fèi) 請問我直接我工資計(jì)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)可以嗎 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

2024-07-14 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-14 11:40

您好 有收入就應(yīng)該有對應(yīng)的成本哈 不應(yīng)該全部工資計(jì)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)

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快賬用戶1494 追問 2024-07-14 11:47

那我今年已經(jīng)計(jì)了 怎么辦呢

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快賬用戶1494 追問 2024-07-14 11:49

之前問過會計(jì)學(xué)堂的老師 說這種小規(guī)模 只是員工畫圖產(chǎn)生的工資 直接記到管理費(fèi)用就行 所以就這樣了

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齊紅老師 解答 2024-07-14 11:51

可以后面月份調(diào)整一點(diǎn)工資到主營業(yè)務(wù)成本 不然匯算清繳的時(shí)候也會提示的

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快賬用戶1494 追問 2024-07-14 12:08

直接做分錄 借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)工資貸主營業(yè)務(wù)成本 是嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-14 12:46

后期還會發(fā)生收入跟工資嗎?

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快賬用戶1494 追問 2024-07-14 13:34

會的 費(fèi)用只有工資和差旅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-07-14 13:48

那就后期把部分工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本就好了 計(jì)提的時(shí)候 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬

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您好 有收入就應(yīng)該有對應(yīng)的成本哈 不應(yīng)該全部工資計(jì)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)
2024-07-14
?你好;? ? ?你是啥業(yè)務(wù)發(fā)生的; 你收到的應(yīng)該是成本哦 ; 怎么會做費(fèi)用去? ?
2022-12-06
可以的,可以做到主營業(yè)務(wù)成本里面的,如果當(dāng)月沒有收入,只有成本的話, 應(yīng)該是借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資 確認(rèn)了收入之后,借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
2022-10-31
同學(xué),你好 可以的 可以的
2022-10-19
若為在研項(xiàng)目,未形成無形資產(chǎn)且符合費(fèi)用化條件的,期末將工資等研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用;若形成無形資產(chǎn),待項(xiàng)目結(jié)束將研發(fā)支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)成本。若為已完成項(xiàng)目,已形成無形資產(chǎn)的在使用壽命內(nèi)攤銷,費(fèi)用化的已結(jié)轉(zhuǎn)則無需再結(jié)轉(zhuǎn)。同時(shí)要考慮研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策
2024-12-30
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