您好 有收入就應該有對應的成本哈 不應該全部工資計到管理費用研發(fā)費
老師想問一下,收到的發(fā)票開的是研發(fā)費用技術服務費,我做賬的時候做的管理費用-技術服務費可以嗎
老師您好 請問物聯(lián)網(wǎng)技術服務 開技術服務費發(fā)票 記主營業(yè)務收入中 請問 主營業(yè)務成本 有那些 人工費可以直接放到里面嗎 如果當月只有人工成本(主營業(yè)務成本) 沒有收入可以嗎
老師您好 請問物聯(lián)網(wǎng)技術服務 開技術服務費發(fā)票 記主營業(yè)務收入中 請問 主營業(yè)務成本 有那些 人工費可以直接放到里面嗎 如果當月只有人工成本(主營業(yè)務成本) 沒有收入可以嗎
老師,我們是技術服務企業(yè),開出的技術服務費是收入,收到的進項發(fā)票也是技術服務費直接入費用了,這樣的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
我們是高企,找另一家高企做技術服務,簽訂技術服務協(xié)議。那在我們這里是研發(fā)費用-技術服務費,可以加計扣除,在對方那里,這筆主營業(yè)務收入對應的成本能加計扣除嗎?這個成本是從他們研發(fā)費用里結(jié)轉(zhuǎn)過去的。
申報個人所得稅時,缺勤扣款填在哪一項
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費用如何入賬
老師社保完稅證明,開具了沒點保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團是不是要求單獨開發(fā)票呢
老師,請問小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過30萬,現(xiàn)在稅務要在營業(yè)外收入那做減免的2%,應該要怎么做帳務處理?
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風險么,其實前兩個季度無票報多了比實際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?
那我今年已經(jīng)計了 怎么辦呢
之前問過會計學堂的老師 說這種小規(guī)模 只是員工畫圖產(chǎn)生的工資 直接記到管理費用就行 所以就這樣了
可以后面月份調(diào)整一點工資到主營業(yè)務成本 不然匯算清繳的時候也會提示的
直接做分錄 借管理費用研發(fā)費工資貸主營業(yè)務成本 是嗎
后期還會發(fā)生收入跟工資嗎?
會的 費用只有工資和差旅費
那就后期把部分工資計入主營業(yè)務成本就好了 計提的時候 借 主營業(yè)務成本 貸 應付職工薪酬