您好 有收入就應(yīng)該有對應(yīng)的成本哈 不應(yīng)該全部工資計(jì)到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)
老師想問一下,收到的發(fā)票開的是研發(fā)費(fèi)用技術(shù)服務(wù)費(fèi),我做賬的時(shí)候做的管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎
老師您好 請問物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) 開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 記主營業(yè)務(wù)收入中 請問 主營業(yè)務(wù)成本 有那些 人工費(fèi)可以直接放到里面嗎 如果當(dāng)月只有人工成本(主營業(yè)務(wù)成本) 沒有收入可以嗎
老師您好 請問物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) 開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 記主營業(yè)務(wù)收入中 請問 主營業(yè)務(wù)成本 有那些 人工費(fèi)可以直接放到里面嗎 如果當(dāng)月只有人工成本(主營業(yè)務(wù)成本) 沒有收入可以嗎
老師,我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè),開出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)是收入,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)直接入費(fèi)用了,這樣的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
我們是高企,找另一家高企做技術(shù)服務(wù),簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議。那在我們這里是研發(fā)費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以加計(jì)扣除,在對方那里,這筆主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本能加計(jì)扣除嗎?這個(gè)成本是從他們研發(fā)費(fèi)用里結(jié)轉(zhuǎn)過去的。
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
那我今年已經(jīng)計(jì)了 怎么辦呢
之前問過會計(jì)學(xué)堂的老師 說這種小規(guī)模 只是員工畫圖產(chǎn)生的工資 直接記到管理費(fèi)用就行 所以就這樣了
可以后面月份調(diào)整一點(diǎn)工資到主營業(yè)務(wù)成本 不然匯算清繳的時(shí)候也會提示的
直接做分錄 借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)工資貸主營業(yè)務(wù)成本 是嗎
后期還會發(fā)生收入跟工資嗎?
會的 費(fèi)用只有工資和差旅費(fèi)
那就后期把部分工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本就好了 計(jì)提的時(shí)候 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬