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老師,我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè),開出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)是收入,收到的進(jìn)項發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)直接入費(fèi)用了,這樣的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

2022-12-06 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-06 09:52

?你好;? ? ?你是啥業(yè)務(wù)發(fā)生的; 你收到的應(yīng)該是成本哦 ; 怎么會做費(fèi)用去? ?

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快賬用戶1212 追問 2022-12-06 09:54

信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費(fèi),就是做數(shù)據(jù)存儲這樣的業(yè)務(wù),那收到的發(fā)票分錄該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-06 09:56

你好 ;? 借主營業(yè)務(wù)成本? ? -技術(shù)服務(wù)成本貸銀行存款? ?

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快賬用戶1212 追問 2022-12-06 10:24

老師,另外想問一下,就是我們公司租來的辦公室,分租一半給別家公司,我們就申報了未開票收入,那這個結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本的話應(yīng)該怎么做分錄呢?房東是全部開票給我們公司的,做賬的時候是入到了管理費(fèi)用-租賃費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-12-06 10:29

你好1;? 意思你們會轉(zhuǎn)租出去 ; 你房東全額開票給你; 自己部分計入管理費(fèi)用-租賃費(fèi); 現(xiàn)在做; 借其他業(yè)務(wù)成本 -借管理費(fèi)用-租賃費(fèi); 金額負(fù)數(shù)? ?

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快賬用戶1212 追問 2022-12-06 10:30

好的明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-06 10:32

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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?你好;? ? ?你是啥業(yè)務(wù)發(fā)生的; 你收到的應(yīng)該是成本哦 ; 怎么會做費(fèi)用去? ?
2022-12-06
你好! 記入主營業(yè)務(wù)成本科目
2021-04-18
您好 有收入就應(yīng)該有對應(yīng)的成本哈 不應(yīng)該全部工資計到管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)
2024-07-14
你好 1. 你們?nèi)〉玫募夹g(shù)服務(wù)計入主營業(yè)務(wù)成本
2020-04-14
你好,按說這個是要計入成本的。
2022-08-15
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