1.?確認(rèn)入職時(shí)間與申報(bào)起始期:以員工實(shí)際入職的2月作為個(gè)稅累計(jì)減除費(fèi)用計(jì)算的起始月份,無論2-3月工資是否為0,均應(yīng)從2月開始累計(jì)。 2.?更正申報(bào)補(bǔ)提減除費(fèi)用:在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中,對(duì)4-5月的申報(bào)記錄進(jìn)行更正。將累計(jì)減除費(fèi)用從4月起算調(diào)整為從2月起算,補(bǔ)提2-3月的減除費(fèi)用(每月5000元,共10000元),重新計(jì)算應(yīng)納稅額,多退少補(bǔ)。 3.?后續(xù)正常申報(bào):6月及以后按正常流程申報(bào),確保累計(jì)減除費(fèi)用連續(xù)計(jì)算,與員工實(shí)際入職時(shí)間一致。
老師,個(gè)稅申報(bào)里面的人員異動(dòng)是指稅款所屬期當(dāng)月離入職人員嗎? 9月申報(bào)8月個(gè)稅,應(yīng)該是按照7月份的工資表來是吧,但是我們有延遲發(fā)放工資,8月沒有實(shí)際發(fā)放7月的而是6月份的,那這種情況個(gè)稅是按照6月份的工資表還是7月份的呢
我七月份的工資,八月份發(fā),九月份申報(bào),九月份申報(bào)的是八月份發(fā)的,七月份的工資,但是我的員工是七月份入職的,我在稅局系統(tǒng)里面一錄進(jìn)去嗯,它就會(huì)顯示,累計(jì)扣除額一個(gè)月是5000,那我七月份工資八月份發(fā),九月份申報(bào)的時(shí)候他就會(huì)累計(jì)兩個(gè)月,那這種是錯(cuò)誤的還是正確的?那我不是一直有差異在那里
老師您好!我想問一下員工10月入職,11月發(fā)放10月份工資,那我這個(gè)月12月份進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)時(shí),申報(bào)的是這名員工10月份的工資。該員工累計(jì)減除費(fèi)用應(yīng)該是5000元,但是個(gè)稅系統(tǒng)上卻是10000元,這部分我需要怎么處理呢?
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對(duì)的是吧?
老師,在1月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),有一個(gè)員工申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資金額是7807,2月份扣繳個(gè)稅40.64,但是實(shí)際應(yīng)發(fā)工資金額是7588,應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào)錯(cuò)了,需不需要把1月份應(yīng)發(fā)工資修改為7588?修改后個(gè)稅金額會(huì)有變,但是個(gè)稅已扣了,請(qǐng)問這種情況該怎么處理?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請(qǐng)問老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來注冊(cè)資本100萬,這個(gè)股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉(cāng)報(bào)關(guān)出口,批量出口報(bào)關(guān),但是貨在海外倉(cāng)還沒有銷售出去,平臺(tái)銷售出去時(shí)間不一致,銷售價(jià)格也可能不一致,那請(qǐng)問后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個(gè)例子
老師,今年有2次社保漏扣了,次月申報(bào)的,小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表都是季報(bào),現(xiàn)在信用等級(jí)成c了,怎么辦
豬肉批發(fā)零售適合用什么軟件嗎
你好,老師有個(gè)客戶想要業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,我具體開什么項(xiàng)目能滿足客戶的要求
這個(gè)是2024年的事情,你現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作?
可以通過更正申報(bào)來調(diào)整。 如果2024年6月及以后屬期還沒申報(bào),可登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,將稅款所屬月份切換到2月,點(diǎn)擊“申報(bào)更正”,補(bǔ)提2-3月的減除費(fèi)用(每月5000元,共10000元),重新計(jì)算應(yīng)納稅額。如果2024年6月屬期個(gè)稅已申報(bào),則需前往辦稅服務(wù)廳辦理更正申報(bào)。