你好,是的,是這樣的
你好,我們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們是一般納稅人6%做設(shè)計(jì)服務(wù)的,上個(gè)月銷項(xiàng)是139599.12,進(jìn)項(xiàng)123908.77,然后原來(lái)應(yīng)該要按照這個(gè)差額繳納15690.35的增值稅,但是申請(qǐng)了加計(jì)扣除這個(gè)月可以用的,就是進(jìn)項(xiàng)*10%加進(jìn)去以后進(jìn)項(xiàng)變成了136299.65,那么實(shí)際要繳納的增值稅變成了3299.47。那我這個(gè)增值稅的分錄是要怎么寫???
老師,價(jià)外稅,這個(gè)月多交,下個(gè)月少交什么意思啊?每個(gè)月增值稅不是銷賬減去進(jìn)項(xiàng)得出來(lái)繳納的嗎?干嘛對(duì)方這么跟我說(shuō)?因?yàn)槲掖咚麄冮_(kāi)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票就會(huì)多繳稅,我就不給客戶開(kāi)銷項(xiàng)票出去了,說(shuō)沒(méi)有發(fā)票了
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人當(dāng)月開(kāi)出專票,如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)就只能按票面繳納增值稅?次月15號(hào)之前開(kāi)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)可否抵扣這銷項(xiàng)?
我們公司是一般納稅人,本月只有銷項(xiàng)金額200元,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,那我可以正常按照200元的銷項(xiàng)金額申報(bào)增值稅吧?我有大額進(jìn)項(xiàng)可以選擇先不認(rèn)證可以嗎?就按銷項(xiàng)多少就交多少增值稅可以吧?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
我們做的進(jìn)項(xiàng)暫估金額這個(gè),只是做賬而已,這個(gè)等進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)之后他,而后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本了
是針對(duì)上面的回復(fù),有什么疑問(wèn)嗎?
沒(méi)有什么疑問(wèn),主要就是先前不是很明白這個(gè)發(fā)票抵扣的事情,必須當(dāng)月發(fā)票必須進(jìn)來(lái),我以為8月可以把6月份的都可以抵扣呢
你好,需要在當(dāng)月取得對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以抵扣的? 之后月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額,無(wú)法抵扣之前月份的銷項(xiàng)發(fā)票稅額?
老師,您看下這個(gè)是需要交納這些稅嗎?
你好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,根據(jù)你提供的圖片,增值稅應(yīng)納稅額是85961.3才對(duì)啊?
那就是全額繳稅了,印花稅一般是多長(zhǎng)時(shí)間交納一次
你好,印花稅通常是按季度申報(bào)的