同學(xué)你好 就是增值稅 有進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以少交
您好老師,一般納稅人戶(hù)本月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),發(fā)票不夠用,我過(guò)甲開(kāi)10萬(wàn)銷(xiāo)售,次月甲給我開(kāi)10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按照13個(gè)稅點(diǎn)是13000,這個(gè)月底我不想繳納這13000行不行,有沒(méi)有什么辦法,因?yàn)橄聜€(gè)月進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)發(fā)票就來(lái)了,謝謝老師。
老師,我們是一般納稅人,本月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬(wàn),那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票5萬(wàn)出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我下個(gè)月可以把這20萬(wàn)全部用來(lái)抵嗎?
老師,對(duì)方還沒(méi)給我們成本票,我們已經(jīng)把銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出去了,現(xiàn)在要交稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)是不是下個(gè)月開(kāi)過(guò)來(lái)了可以再低呀
老師好,有個(gè)客戶(hù),我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開(kāi)票給他,這個(gè)客戶(hù)上月也賣(mài)出了該貨,有了銷(xiāo)項(xiàng),但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶(hù)說(shuō)他說(shuō)上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開(kāi)給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷(xiāo)項(xiàng)的,并沒(méi)有虧,是嗎?這個(gè)客戶(hù)說(shuō)若本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)呢,那還不是虧了,請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶(hù)中存幾個(gè)月,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
老師,請(qǐng)問(wèn)我外賬增值稅,如果上個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我銷(xiāo)項(xiàng)全額繳納了,這個(gè)月月開(kāi)過(guò)來(lái)了,就會(huì)有留抵,這種情況的稅負(fù)率,我要考慮整年的情況吧,因?yàn)槭谴碛涃~,客戶(hù)時(shí)而有忘記開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票的情況,或者進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)多了。
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢