可以的,可以紅沖的,即使你抵扣了它,也可以紅沖。
老師好,我公司12月支付監(jiān)理單位40萬監(jiān)理費(fèi),發(fā)票沒問題,他們現(xiàn)在來退票,自稱是發(fā)票開錯(cuò)了,實(shí)際上是票開超了500萬,又不想成為一般納稅人人,所以,來拿發(fā)票去紅沖,手寫承諾1月份(蓋了公章)再補(bǔ)開發(fā)票給我們,我把票退給他了,是否有什么風(fēng)險(xiǎn)
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯(cuò)票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師,有個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司給我們開發(fā)票,2022年8月之前,一共開了318萬,今天給我說,想沖紅60萬,因?yàn)槌?00萬了,要變一般納稅人了,問我可以嗎?我說我都入成本了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不能沖紅了,老師,我這樣說對(duì)嗎?有沒有別的辦法,她沖紅了,我這邊還不受影響的處理方式呢
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號(hào)錯(cuò)誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場(chǎng)提交資料申請(qǐng)紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個(gè)月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
上個(gè)月有個(gè)個(gè)體戶開了1%的數(shù)電專票給我,昨天找到我說想把這張票拿去紅沖,但我已交了增值稅款,請(qǐng)問如果跨月了,我還沒有報(bào)稅,他是否可以拿回去紅沖?(因?yàn)樗B續(xù)12個(gè)月開票超了500萬,他不想轉(zhuǎn)為一般納稅人)
報(bào)關(guān)單上海運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)是美元,貨代公司開發(fā)票給我們時(shí)候,開出金額人民幣吧?是的過怎么折算人民幣?
老師自然人稅收系統(tǒng)的收入應(yīng)該填寫扣除保險(xiǎn)后的金額還是沒扣保險(xiǎn)的金額?
律師個(gè)人名義在稅務(wù)局開具律師費(fèi)發(fā)票給我公司,請(qǐng)問可以嗎,他個(gè)人需要繳納個(gè)稅嗎,是否需要我單位代扣代繳
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品到機(jī)構(gòu)所在地或居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)綱稅,這邊的機(jī)構(gòu)所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是外縣嗎?還是??
請(qǐng)問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費(fèi)收入怎么寫分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊