你好,可以入賬入到固定資產(chǎn)里面。

老師,我們有一張發(fā)票在貨物或應(yīng)稅勞務(wù),服務(wù)名稱(chēng)那一欄中寫(xiě)寫(xiě)著詳情見(jiàn)銷(xiāo)售清單,但就是沒(méi)有銷(xiāo)售清單,屬于不合格發(fā)票,對(duì)方也無(wú)法補(bǔ)給我們銷(xiāo)售清單,那我還能入賬嗎,可是又有個(gè)說(shuō)法是入賬要據(jù)實(shí)入賬,這的確是我們實(shí)實(shí)在在發(fā)生的業(yè)務(wù),那如果可以入的話后期有什么調(diào)整嗎
老師,請(qǐng)問(wèn) 我們從一家小規(guī)模納稅人(搞定制化設(shè)計(jì)的服務(wù)公司,將文具 弄上我司的LOGO)處采購(gòu) 文具、筆記本 作為入職禮物 發(fā)給新員工,對(duì)方開(kāi)票 給我們開(kāi)票開(kāi)的是 代購(gòu)辦公用品+清單,這樣可以嗎? 對(duì)方為什么不直接在貨物名稱(chēng)欄 填 文具 或者 印刷品 呢?
老師,您好,本司是一般納稅人,從國(guó)外進(jìn)口設(shè)備賣(mài)到國(guó)內(nèi),一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:半導(dǎo)體封裝設(shè)備、半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備、智能電子產(chǎn)品、自動(dòng)化控制設(shè)備及配套產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售與租賃;上述設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及零部件銷(xiāo)售與上門(mén)維修;貨物與技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:半導(dǎo)體封裝設(shè)備、智能電子產(chǎn)品、自動(dòng)化控制設(shè)備及配套產(chǎn)品的維護(hù)。 我想學(xué)習(xí)這類(lèi)企業(yè)的會(huì)計(jì)做賬實(shí)務(wù)和一系列的報(bào)稅,以及財(cái)務(wù)分析,請(qǐng)問(wèn)看哪些視頻?
老師 您好! 請(qǐng)問(wèn)“設(shè)備改造”“設(shè)備改善” 開(kāi)發(fā)票的時(shí)候貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng) 比如寫(xiě)成 *通用設(shè)備*改善雙層流水線 這樣寫(xiě)對(duì)么 請(qǐng)問(wèn)改造改善設(shè)備 也可以屬于勞務(wù)么 因?yàn)橐灿腥斯ぴ诶锩? 謝謝!
老師你好,我們公司現(xiàn)在有好幾家公司,財(cái)務(wù)就我一個(gè)人,加上這個(gè)月注冊(cè)的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開(kāi)票17萬(wàn),他們好像是沒(méi)有按期申報(bào)納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)拉進(jìn)走逃失聯(lián)的黑名單了,稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒(méi)放出來(lái),所以1分都開(kāi)不了,說(shuō)那邊財(cái)務(wù)不用了要我來(lái)處理,所以我現(xiàn)在相當(dāng)于在透過(guò)我們老板和專(zhuān)管員在處理這個(gè)事情,電子稅務(wù)局密碼給我了,然后又發(fā)給我一張購(gòu)進(jìn)影視制作的票21萬(wàn),其他的所有都沒(méi)有,我想問(wèn)下這家公司我應(yīng)該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請(qǐng)問(wèn)做賬和報(bào)稅有區(qū)別嗎?
1-12個(gè)月人數(shù)/12的值,有小數(shù),申報(bào)殘保金的時(shí)候不看小數(shù)點(diǎn)后面直接取整數(shù),還是小數(shù)點(diǎn)后面一位四舍五入的取整數(shù)
申報(bào)殘保金的時(shí)候,上年職工年平均工資怎么算
職工薪酬:已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 職工薪酬:實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 的填寫(xiě)內(nèi)容
老師,我入賬的時(shí)候計(jì)提了企業(yè)所得稅,但是申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)它有彌補(bǔ)以前年度虧損了,那我這個(gè)應(yīng)該怎么做?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模30萬(wàn)內(nèi)免稅收入可否不用計(jì)提增值稅科目?
電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)里面的利潤(rùn)表季報(bào)怎么填寫(xiě)
電商,有一筆收入打入我們公戶(hù),這筆錢(qián)之前屬于代發(fā)貨,之前一直沒(méi)對(duì)賬也沒(méi)確認(rèn)收入,現(xiàn)在錢(qián)轉(zhuǎn)到八月份了,那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,直接做成8?都收入可以嗎?;蛘咭趺醋霾藕茫窘衲陝傞_(kāi)的
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表的第28行怎么填,是填附表四本期實(shí)際預(yù)交的增值稅還是填本期抵扣的增值稅
9月計(jì)提了壞賬,借:信用減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備1W,季度所得稅申報(bào)這里怎么申報(bào),信用減值灰色的,填不了
老師,請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)企業(yè)的管理費(fèi)用有哪些呢

