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Q

買賣合同印花稅,加的進項按當季度取得的進為數(shù)據(jù)嗎?還是以季度進票認證的金額為準?可以按認證的為準嗎? 然后小規(guī)模如果成本都是白條的,白條沒發(fā)票也計算印花嗎,拜托實際工作能怎么做說下,不要說文件了,實操真不懂。

2024-07-12 07:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-12 07:17

可以按照你當季度實際認證的和你實際開票的金額匯總起來計算印花稅。

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齊紅老師 解答 2024-07-12 07:17

即使這些白條也是你的采購也是需要繳納的。

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快賬用戶2145 追問 2024-07-12 07:29

老師,我基本進票是當月入賬,當月沒認證就賬上放待留抵,然后直接按認證后的增值稅報表的銷進稅合計數(shù)倒推含稅收入+進計算的,不知道行不行哦,糾結,,因為有的人他是不認證也不入賬耶

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齊紅老師 解答 2024-07-12 07:30

這個沒問題,你直接一直就按照計算申報就成。

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快賬用戶2145 追問 2024-07-12 07:42

老師, 1、那我當月入賬沒認證的,就不報印花了哈,以增值稅表的銷進稅推算出來的含稅收入為準去報哈 2、然后白條那個問題,怎么感覺白條和暫估有點像,都是沒票嘛,,那如果白條也報,后續(xù)取得發(fā)票豈不是得多報一次了?因為取得發(fā)票肯定會去報吧

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齊紅老師 解答 2024-07-12 07:43

第一,按照你說的這么計算申報就可以。

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齊紅老師 解答 2024-07-12 07:43

第二白條這個如果說白條期間你取得了這個白條,你已經申報印花稅了,后期你拿到發(fā)票就不用再申報了。

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齊紅老師 解答 2024-07-12 07:43

比如說這個白條你能確定以后能拿到發(fā)票的話,那白天就可以不用申報,等等以后拿到發(fā)票再申報也可以。

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快賬用戶2145 追問 2024-07-12 08:09

老師,我有個疑問,如果按照我的方法報,,如果一般納稅人還有取得普票,那么是不是就得另外加上普票去報了。。。然后您說的確定以后可以拿到,就以后報,那么如果入賬了,以后拿不到,那就不報了可行?這個統(tǒng)計確實好難搞哦,成本都是預估白條,沒出賬之前都確定不了數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-07-12 08:11

如果你取得的普票,普票的金額也是需要加到里面的。

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齊紅老師 解答 2024-07-12 08:11

就是白條這個問題,你得確定將來能否能拿到發(fā)票,比如說將來能夠拿到發(fā)票,這個白條的費用你可以暫時先不算到里面。

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快賬用戶2145 追問 2024-07-12 08:20

老師,最后問個問題,就是如果按照上面方法算,沒認證的我也取得發(fā)票入賬了,當時沒報(當時沒報,后續(xù)認證了報,但是入賬了哦),真的可行嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-12 08:21

對,肯定是可以的,因為最后這些畢竟你都也肯定也得申報。

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快賬用戶2145 追問 2024-07-12 08:28

老師喲,有點不放心再問一個,就是白條這些如果是后續(xù)也沒取得發(fā)票,沒合同,其實應該也不用報吧?還有就是,都得報,但是推遲報了,不怕都不報就怕滯納金呀

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齊紅老師 解答 2024-07-12 08:33

白條這些如果你沒有發(fā)票,就根據(jù)白條的金額也得申報印花稅。

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齊紅老師 解答 2024-07-12 08:33

這些就算申報遲了,其實也沒有滯納金,畢竟金額都是你自己申報。

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快賬用戶2145 追問 2024-07-12 09:33

老師,這些就算申報遲了,其實也沒有滯納金,畢竟金額都是你自己申報。,,,,這樣說,,,那我按照上面方法申報是沒問題了, 但是再問一個哈,就是那假設哈,假設23年到28年,5年時間小規(guī)模都是只申報了收入那部分(成本都是白條)那么29年再去補印花可以的嗎,也是沒有滯納金的對嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-12 09:34

這么長時間肯定還是不太好的,最好還是盡量的及時申報

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可以按照你當季度實際認證的和你實際開票的金額匯總起來計算印花稅。
2024-07-12
?您好!很高興為您解答,請稍等
2024-07-12
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發(fā)生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
明年1月份申報 個人生產經營所得沒有優(yōu)惠的 可以取得成本費用發(fā)票 核算健全 可以查賬征收 一般個體戶會核定征收(雙定戶) 查賬征收的話 需要有效的發(fā)票才能稅前扣除 否則匯算清繳時需要納稅調增 固定扣除為每月5000 無其他專項附加扣除(子女住房教育養(yǎng)老等) 開專票 必須繳納增值稅 跟30萬沒有關系 如果專%2B普 超了30萬 都要繳納增值稅的 合計不超 只交專票部分的增值稅 普票免
2020-10-11
同學你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
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