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金蝶標(biāo)準(zhǔn)版本利潤表中的管理費(fèi)用同科目余額表金額不一致,是哪里出現(xiàn)了問題??? 科目余額表是平的

2024-07-11 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-11 15:02

你在貸方?jīng)_減了金額,造成沒法取數(shù)

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快賬用戶7540 追問 2024-07-11 15:06

老師我這邊本期沒有貸方?jīng)_減金額??? 我現(xiàn)在找出來了是有一筆金額沒有匯總到利潤表的 但是這個(gè)表怎么更新呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 15:08

比如: 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)? 系統(tǒng)才能正常取數(shù)

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你在貸方?jīng)_減了金額,造成沒法取數(shù)
2024-07-11
這個(gè)是需要看你說的是哪個(gè)科目
2021-01-29
你好,是系統(tǒng)生成的報(bào)表嗎
2024-04-28
學(xué)員朋友您好,管理費(fèi)用科目余額表和報(bào)表金額在科目余額表上會(huì)分批準(zhǔn)備,而利潤表中的管理費(fèi)用則是實(shí)際支出的金額,所以會(huì)有差額產(chǎn)生。 有些管理費(fèi)用明細(xì)余額有負(fù)數(shù),自動(dòng)生成報(bào)表時(shí)自動(dòng)分類為預(yù)收賬款,導(dǎo)致科目余額和報(bào)表不一樣。
2023-11-29
同學(xué)你好 一般是由于在日常業(yè)務(wù)處理時(shí)錄入了與費(fèi)用科目余額方向相反的發(fā)生額導(dǎo)致的。例如:財(cái)務(wù)費(fèi)用科目發(fā)生額應(yīng)該錄入為借方,如果我們在日常業(yè)務(wù)處理中收到利息收入時(shí)錄入的憑證為: 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 則在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益后會(huì)出現(xiàn)利潤表數(shù)據(jù)與科目余額表不一致的現(xiàn)象。 解決方法: 在日常業(yè)務(wù)處理時(shí),費(fèi)用科目的沖回憑證建議錄入相同方向的紅字。例如:收到利息收入,錄入憑證為: 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字) 注意: 此種情況還可以結(jié)合明細(xì)賬進(jìn)行分析,即在明細(xì)賬查詢此科目的發(fā)生額與利潤表顯示的應(yīng)該是一致的。
2022-06-07
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