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老師,6月份公司免稅收入652332,公司本來(lái)是免稅行業(yè),賣(mài)掉一輛貨車(chē)4000元,開(kāi)了普通發(fā)票給對(duì)方,申報(bào)增值稅的時(shí)候要怎么填?

2024-07-11 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-11 14:54

一般納稅人還是小規(guī)模的。

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快賬用戶(hù)1674 追問(wèn) 2024-07-11 14:57

一般納稅人的

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齊紅老師 解答 2024-07-11 14:58

3%銷(xiāo)售貨物第5列、第6列里面填寫(xiě),然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。

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快賬用戶(hù)1674 追問(wèn) 2024-07-11 15:00

實(shí)際繳納2%的增值稅是嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-11 15:01

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)1674 追問(wèn) 2024-07-11 16:00

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-07-11 16:02

不用客氣,工作愉快。

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一般納稅人還是小規(guī)模的。
2024-07-11
你好同學(xué),那咱還給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?
2023-08-11
你好。您是銷(xiāo)售方,您是按照您的銷(xiāo)售額來(lái)繳納增值稅。
2023-04-06
你好,1萬(wàn)/1.03×2%,按照這個(gè)來(lái)交增值稅。填寫(xiě)在附表1,3%的銷(xiāo)售貨物里面,然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2024-07-05
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