你好同學(xué),那咱還給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?
A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列明的不含稅銷(xiāo)售額為80000元。(2)銷(xiāo)售一批商品,取得含增值稅價(jià)款56500元,另收取包裝物租金6780元。(3)銷(xiāo)售設(shè)備配件向購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具,增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)13560元,結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買(mǎi)方3%的現(xiàn)金折,結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買(mǎi)方3%的現(xiàn)金折扣(4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款稅款分別為六萬(wàn)元,7800元(5)共進(jìn)辦公室用消耗材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款稅款分別為兩萬(wàn)元,2600元(6)擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用鋼,一批實(shí)際成本為三萬(wàn)元,該批鋼材在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并在當(dāng)期申報(bào)抵扣(1)請(qǐng)列是增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額請(qǐng)列是增值稅,一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式(2)計(jì)算該公司本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少計(jì)算該公司本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少三,計(jì)算該公司本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少四,計(jì)算該公司本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少五,該公司本月應(yīng)繳納增值稅稅額
對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開(kāi)了紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對(duì)方公司也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對(duì)方讓我們申請(qǐng)開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢(qián)實(shí)際是沒(méi)退的,抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師 ,我公司12.29號(hào)去二手車(chē)交易市場(chǎng)把公車(chē)過(guò)戶給個(gè)人名下,二手車(chē)市場(chǎng)給了個(gè)二手車(chē)機(jī)動(dòng)發(fā)票,我公司如何開(kāi)票?還用開(kāi)票給個(gè)人嗎 ?車(chē)過(guò)戶的時(shí)候沒(méi)有告知會(huì)計(jì),18年之后買(mǎi)的車(chē) ,元月份申報(bào)12月份稅款的時(shí)候我是做未開(kāi)票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷(xiāo)售公司車(chē)輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模納稅人3月份買(mǎi)的汽車(chē),6月份賣(mài)掉了,買(mǎi)時(shí)是229900元,賣(mài)掉價(jià)款是223070元對(duì)方B公司從公戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的(公對(duì)公轉(zhuǎn)賬),我司沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,累計(jì)折舊額是13650.3元,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄,還有申報(bào)增值稅申報(bào)表?
郭老師你好! 1主要業(yè)務(wù)是二手車(chē)收購(gòu)進(jìn)來(lái)賣(mài)出去,開(kāi)了好多年, 性質(zhì)是有限公司,交稅身份是小規(guī)模 2.6月開(kāi)始開(kāi)了基本戶有流水,我要從什么時(shí)候開(kāi)始報(bào)稅 3.如果買(mǎi)進(jìn)來(lái)沒(méi)有憑證只有轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬嗎 4.做賬只有銀行流水和銷(xiāo)售發(fā)票可以做賬嗎 5.這個(gè)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票一般是大廳代開(kāi)的嗎?自己不可以開(kāi)的吧? 6.我應(yīng)該怎么和對(duì)方溝通,需要對(duì)方提供哪些資料,謝謝!
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財(cái)務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn),純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請(qǐng)能在出口當(dāng)月申請(qǐng)嗎?還是要等到次月申報(bào)完增值稅以后才能申請(qǐng)退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請(qǐng)問(wèn)要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動(dòng)嗎?
電子函件為什么需要繳納費(fèi)用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有哪些勾稽關(guān)系啊?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報(bào)授權(quán)后跳出來(lái)的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報(bào)2024年報(bào),是以哪期報(bào)表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷(xiāo)售商品時(shí),有一些是贈(zèng)品,贈(zèng)品是無(wú)償?shù)?,?zèng)品是否需要視同銷(xiāo)售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問(wèn)題補(bǔ)寄賠償備件按非零元報(bào)關(guān),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)部門(mén)需要提供什么給財(cái)務(wù)部門(mén)呢?配合財(cái)務(wù)具體哪些工作呢?
你在清理的時(shí)候 借固定資產(chǎn)清理216249.7 借累計(jì)折舊13650.3 貸,固定資產(chǎn)229900
借銀行存款223070 貸固定資產(chǎn)清理216572.8 貸。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。6497.2
借固定資產(chǎn)清理323.1貸,營(yíng)業(yè)外收入,323.1
不給B公司開(kāi)發(fā)票了,因?yàn)槭湛顣r(shí),我借:銀行存款223070,貸:應(yīng)收賬款-B公司,現(xiàn)在是不是做一筆借:應(yīng)收賬款-B 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅?
我是不是分錄做錯(cuò)了,我越想越糊涂了
啊,你好,你把你的分錄刪掉吧,按照我這個(gè)來(lái),我這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)的分錄,你做的那個(gè)不太正確。
那就是收到車(chē)款時(shí),不要顯示對(duì)方公司的名稱(chēng),直接走固定資產(chǎn)清理是這個(gè)意思嗎?
你好,不是哈,這是固定的分錄,,你按照我那個(gè)分錄來(lái)就行,我那個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)的。
那我增值稅申報(bào)表上要填無(wú)票收入的,是不是按你這個(gè)216572.8元填寫(xiě)?如果報(bào)表上填了無(wú)票收入,賬上又沒(méi)有做收入 只做了你這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的固定資產(chǎn)清理的分錄,是不是賬上的收入和申報(bào)表上收入不一致了?
報(bào)表填寫(xiě)的話,你說(shuō)那個(gè)金額是對(duì)的,,然后填寫(xiě)方法也是對(duì)的,沒(méi)事兒,這個(gè)稅務(wù)局不會(huì)查你的,你放心就行哈。