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Q

我公司是一般納稅人,但是按簡易征收3%交增值稅。6月把公司的固定資產(chǎn)車輛給賣掉了。10000元/輛。請問下老師,我們要按百分之幾交增值稅?申報這項收入的時候,在電子稅務(wù)局填哪個表申報?謝謝!

2024-07-05 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-05 13:42

你好,1萬/1.03×2%,按照這個來交增值稅。填寫在附表1,3%的銷售貨物里面,然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。

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快賬用戶6521 追問 2024-07-05 13:47

那我做會計分錄是做進主營業(yè)收入里嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-05 13:48

你好,做固定資產(chǎn)清理的。

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快賬用戶6521 追問 2024-07-05 13:49

是填哪一行,沒找到呢。

是填哪一行,沒找到呢。
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齊紅老師 解答 2024-07-05 13:50

第一行沒有開發(fā)票的,第5列、第6列。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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