同學,你好 這個沒什么問題的,不用改
老師,早上好,供應商的往來賬戶我開設了應付,預付倆個明細科目,現(xiàn)在共計付款是270萬,我要調(diào)整到一個科目怎么處理。
老師好:請問我家一個供應商他家和我家的往來賬我掛的是預付賬款(都是我家先給的貨款),現(xiàn)在我家在人家借的款,我還在這個賬戶掛預付賬款可以嗎?
黃老師,請問一下建筑行業(yè)對供應商這塊的結算會計科目是要應付賬款來掛賬嗎 不管是材料款預付還是收到成本票的結算 都走應付賬款這個科目結算的嗎
老師好,我們在學習時關于往來賬的科目運用是說,用了預付科目就不用應付科目,用了預收科目就不用應收科目,在實際工作中,比如有100個供應商,其中有50個先預付后來票,另50個是先來票后付款,那是不是前者用預付科目、然后一預到底,后者用應付科目呢?這樣待業(yè)務發(fā)生很多時,方便對賬嗎
老師好,上月收到客戶預付款5000元,做賬,借:銀行存款5000,貸:預付賬款5000;本月此貨供應商到貨,發(fā)貨給客戶總金額是10000元,客戶再付了5000元,做賬,借:銀行存款,貸:應收賬款,原來的5000預付不需要更新做賬憑證吧
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
增加一個預付賬款-應付供應商往來,是不是描述更準確
同學,你好 嗯,會更準確