借本年利潤貸利潤分配未分配利潤如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。
老師你好,我用金蝶每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益,利潤成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里?年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做啊?
老師好,年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,余額貸方負數(shù),怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊幫你一下唄
老師結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師,我是餐飲行業(yè)的會計,公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務(wù)處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個體發(fā)票開錯,怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額29,474.35 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額77,121.16 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進行收入確認呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師我不會算能不能幫我算一下吧
你好,看余額就行,你科目余額表有嗎截圖?
這個內(nèi)容
老師這個內(nèi)容
哦,你說的是結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
老師這個內(nèi)容
老師這個內(nèi)容
老師全部內(nèi)容
是的還有營業(yè)外收入怎么算的也教我一下
你好,你是不是想問結(jié)轉(zhuǎn)損益?
借本年利潤貸管理費用。這種。
是的結(jié)轉(zhuǎn)損益
借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本90288 營業(yè)費用3312.07?6382.86 管理費用840?6657.28 財務(wù)費用376 借主營業(yè)務(wù)收入115200.99 財務(wù)費用6.72 貸本年利潤,我看不清楚你寫的收入 自己再修改一下的。
幫我算一下唄還有營業(yè)外收入呢
你的憑證里面我沒有看到營業(yè)外收入,你自己做一個吧,借營業(yè)外收入貸本年利潤。
所以啊我說不會啊所以啊我才來問你噠
截圖呀,可是你上面的圖片沒有營業(yè)外收入。
這里我沒法給你做營業(yè)外收入的,我讓你看一下營業(yè)外收入的發(fā)生額,這個發(fā)生額你會嗎?
那一張憑證
營業(yè)外收入發(fā)生額的那一張
關(guān)鍵是我不會做啊營業(yè)外收入
營業(yè)外收入發(fā)生了什么業(yè)務(wù),你能說一下嗎?
關(guān)鍵是我不會算啊所以才來問你啊
本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)噠
首先,營業(yè)外收入這個是你們單位有減免的,或者是不需要支付的。比如,你季度30萬普通發(fā)票小規(guī)模減免的增值稅借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅代營業(yè)外收入這個金額是你應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方余額。
借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本90288 營業(yè)費用3312.07?6382.86 管理費用840?6657.28 財務(wù)費用376 借主營業(yè)務(wù)收入115200.99 財務(wù)費用6.72 貸本年利潤, 結(jié)轉(zhuǎn)損益給你寫了。