你好,都是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做的 用利潤分配未分配利潤來做
你好老師,去年我們公司購進商品發(fā)票到賬時沒有計入庫存商品,直接做了成本結(jié)轉(zhuǎn),分錄如圖,現(xiàn)在要做以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
麻煩問一下老師,去年的原材料和庫存商品有一些沒有入庫,今年補入庫會計分錄怎么做?
老師,請問去年4月銷售的貨物,之前的會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上還有庫存,實際上沒有庫存,我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)庫存為0,會計分錄怎么做的?
老師,去年我一個分錄寫的借管理費用,貸銀行存款,今年錯了,我要沖掉應(yīng)該怎么做呢,我們小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度調(diào)整
老師,去年四季度之前沒有庫存,分錄做成了結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致年初余額庫存是負數(shù),這個需要怎么辦呢?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負債,為啥是應(yīng)納稅暫時性差異
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤。
就只需要做這一筆分錄嗎?
是的對的,只需要做這一個。
今年1月份還有一筆,這個又怎么做分錄呢?
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),借庫存商品。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。