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老師,去年四季度之前沒有庫(kù)存,分錄做成了結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致年初余額庫(kù)存是負(fù)數(shù),這個(gè)需要怎么辦呢?

2024-04-15 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-15 18:45

你好 沒有入庫(kù)的先入庫(kù)?

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:46

需要處理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:48

要的 先入庫(kù) 把庫(kù)存補(bǔ)記上?

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:50

那就是在這個(gè)月補(bǔ)一筆分錄,借庫(kù)存,貸其他應(yīng)付款,然后再借主營(yíng)成本,貸庫(kù)存,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:50

你好 是的這樣是可以的 對(duì)

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:52

老師,這種銀行回單是電承匯票,分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,對(duì)嗎?

老師,這種銀行回單是電承匯票,分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:54

看不出來是什么錢??

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:55

老師,補(bǔ)錄的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本以后,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額還是負(fù)數(shù),應(yīng)該沒問題吧?

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:56

我問了公司業(yè)務(wù),說是電子承兌

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:57

你好? 資產(chǎn)不能為負(fù) 建議先錄入庫(kù)存再出報(bào)表?

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:59

是去年第四季度的庫(kù)存

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:48

資產(chǎn)不能為負(fù)數(shù)要是負(fù)數(shù)就要更正。

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你好 沒有入庫(kù)的先入庫(kù)?
2024-04-15
你好,本來沒有庫(kù)存,分錄做錯(cuò)成有庫(kù)存,你當(dāng)時(shí)所做的錯(cuò)誤分錄是??
2024-04-15
借額庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款做暫估。到現(xiàn)在還沒有發(fā)票嗎?
2023-05-23
你好,都是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做的 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做
2024-07-11
你好!這個(gè)麻煩啊。涉及以前年度的損益,正規(guī)的做法是,借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品
2021-08-30
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