你好 沒有入庫的先入庫?
你好 老師 想咨詢下 賬上掛了1萬多庫存,可能是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的,現(xiàn)在也沒有留抵 ,都是再購進(jìn),再銷售出去的,所以這個庫存怎么處理掉呢?
老師,請問去年4月銷售的貨物,之前的會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上還有庫存,實際上沒有庫存,我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)庫存為0,會計分錄怎么做的?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬,商品之前入庫了,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,與入庫時的數(shù)量不一致,總金額一樣,導(dǎo)致科目余額表借方數(shù)量有余額,借方金額余額為零。請問,這種的需要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
去年的財報庫存商品是負(fù)數(shù),然后核查了下是因為去年沒有進(jìn)項發(fā)票,也沒有進(jìn)行暫估,財務(wù)沒做入庫就出庫了,銷售的時候做了營收和成本結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致庫存是負(fù)數(shù),現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
老師,去年四季度之前沒有庫存,分錄做成了結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致年初余額庫存是負(fù)數(shù),這個需要怎么辦呢?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關(guān)單還看不到
老師:工會經(jīng)費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費,這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選啊?
你好老師個體戶經(jīng)營超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結(jié)多少錢這樣怎么做會計分錄
需要處理嗎?
要的 先入庫 把庫存補(bǔ)記上?
那就是在這個月補(bǔ)一筆分錄,借庫存,貸其他應(yīng)付款,然后再借主營成本,貸庫存,對嗎?
你好 是的這樣是可以的 對
老師,這種銀行回單是電承匯票,分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,對嗎?
看不出來是什么錢??
老師,補(bǔ)錄的庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本以后,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額還是負(fù)數(shù),應(yīng)該沒問題吧?
我問了公司業(yè)務(wù),說是電子承兌
你好? 資產(chǎn)不能為負(fù) 建議先錄入庫存再出報表?
是去年第四季度的庫存
資產(chǎn)不能為負(fù)數(shù)要是負(fù)數(shù)就要更正。