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老師,去年四季度之前沒有庫存,分錄做成了結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致年初余額庫存是負(fù)數(shù),這個需要怎么辦呢?

2024-04-15 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 18:45

你好 沒有入庫的先入庫?

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:46

需要處理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:48

要的 先入庫 把庫存補(bǔ)記上?

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:50

那就是在這個月補(bǔ)一筆分錄,借庫存,貸其他應(yīng)付款,然后再借主營成本,貸庫存,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:50

你好 是的這樣是可以的 對

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:52

老師,這種銀行回單是電承匯票,分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,對嗎?

老師,這種銀行回單是電承匯票,分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,對嗎?
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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:54

看不出來是什么錢??

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:55

老師,補(bǔ)錄的庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本以后,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額還是負(fù)數(shù),應(yīng)該沒問題吧?

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:56

我問了公司業(yè)務(wù),說是電子承兌

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:57

你好? 資產(chǎn)不能為負(fù) 建議先錄入庫存再出報表?

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快賬用戶1064 追問 2024-04-15 18:59

是去年第四季度的庫存

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:48

資產(chǎn)不能為負(fù)數(shù)要是負(fù)數(shù)就要更正。

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你好 沒有入庫的先入庫?
2024-04-15
你好,本來沒有庫存,分錄做錯成有庫存,你當(dāng)時所做的錯誤分錄是??
2024-04-15
借額庫存商品,貸應(yīng)付賬款做暫估。到現(xiàn)在還沒有發(fā)票嗎?
2023-05-23
你好,都是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做的 用利潤分配未分配利潤來做
2024-07-11
你好!這個麻煩啊。涉及以前年度的損益,正規(guī)的做法是,借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品
2021-08-30
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