你好,你們單位是銷售方的啦是在電子稅務局開發(fā)票是嗎?
老師,跨年沖紅發(fā)票和跨月沖紅發(fā)票的操作是一樣的嗎?
老師,跨年紅沖發(fā)票和跨月紅沖一樣操作嗎?
老師,跨月紅沖專票要怎么操作
跨月沖紅發(fā)票怎么操作
老師,發(fā)票跨月了,紅沖怎么操作呢
老師,我想問下,我司小規(guī)模納稅人,購進茶杯300個,是以我們線上賣出茶包時當禮品送給客戶的,那這茶杯可否直接入銷售費用的廣宣費了?還是要先入庫存商品,然后送出時結轉到銷售費用了,發(fā)票開給客戶應該線上是可以不體現(xiàn)茶杯吧?
一個拍攝項目,無實際庫存即無庫存商品,需要把生產成本轉到主營業(yè)務成本,不通過庫存商品的情況下,可以直接借主營業(yè)務成本貸生產成本?這樣是合理的?
咨詢下:傭金開票一般項目名稱是什么?
你好 我想請問下 我公司是一般納稅人蔬菜行業(yè)開出去的發(fā)票都是普票免稅 購進的發(fā)票是農產品收購發(fā)票(可抵扣增值稅)但是我司一直沒有需要開專票的客戶 所以有很多待抵扣稅額 現(xiàn)在公司要注銷怎么消耗這部分稅額呢
老師,請問BC怎么理解
今年購一批東西,先付錢,也給我們開票了,貨沒到,賬務怎么記,計入成本或者費用可以嗎, 如果明年貨也沒到,合作取消,賬務怎么處理
公司有國內設計業(yè)務和給國外的設計業(yè)務,國外的是免增值稅的。請問設計人員去國內客戶出差的火車票需要按比例抵扣嗎?
@郭老師 老師,公司股東借給公司100萬五年了,一直沒有計算利息,目前需要補計提以前這四年的利息以及今年的利息,這個怎么做會計分錄呢
老師,公司股東借給公司100萬五年了,一直沒有計算利息,目前需要補計提以前這四年的利息以及今年的利息,這個怎么做會計分錄呢
支付報關費的會計分錄怎么做
功能菜單依次選擇【開票業(yè)務】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認信息錄入】。 錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。在頁面點擊【選擇】,將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面,選擇沖紅原因,點擊【提交】按鈕。點擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉到紅字發(fā)票開具界面,再點擊 【開具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開具。
受到,謝謝,個體戶所得稅費用可以入賬,做到費用里面吧
你好做的所得稅費用里面
我知道做到所得稅里面,我是說申報個稅得時候可以做進到費用里面去吧
不可以的,這個不屬于費用。
收到,謝謝
不用客氣,工作愉快
你好,老師?,F(xiàn)在個稅經(jīng)營所得你看看我這樣算對嗎營業(yè)利潤150510.18*第三檔20%減速算扣除數(shù)10500,是19602.03,再乘以50%結果是9801是這樣算嗎
好,你的利潤總額是多少的?
免稅額算上是153029.31,學堂其他老師說免稅額不算收入
這個不算免稅銷售額,你的利潤總額再減去這個免稅銷售額就可以的,還有累計扣除費用一個月5000,你是不是沒有考慮,你們不允許抵扣嗎?
現(xiàn)在是法人在小規(guī)模公司,已經(jīng)申報個稅享受基本扣除了,這個個體戶也是他的名字在這里還可以享受每個月5000的基本扣除嗎?
不可以的,享受不了 ?按照你的那個算法就可以了
奧,現(xiàn)在是第二季利潤總額將近28萬,交稅比較多,有的老師說可以暫估一部分季度獎金,下個季度再沖紅可以這樣操作嗎,不需要發(fā)票操作吧
可以的,可以這么做的。