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你好,老師。跨月紅沖發(fā)票怎么操作

2024-07-11 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-11 11:33

你好,你們單位是銷售方的啦是在電子稅務(wù)局開發(fā)票是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 11:34

功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認信息錄入】。 錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。在頁面點擊【選擇】,將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面,選擇沖紅原因,點擊【提交】按鈕。點擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開具界面,再點擊 【開具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開具。

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快賬用戶3705 追問 2024-07-11 11:41

受到,謝謝,個體戶所得稅費用可以入賬,做到費用里面吧

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齊紅老師 解答 2024-07-11 11:45

你好做的所得稅費用里面

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快賬用戶3705 追問 2024-07-11 11:46

我知道做到所得稅里面,我是說申報個稅得時候可以做進到費用里面去吧

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齊紅老師 解答 2024-07-11 11:47

不可以的,這個不屬于費用。

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快賬用戶3705 追問 2024-07-11 11:53

收到,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-11 11:53

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶3705 追問 2024-07-11 11:58

你好,老師?,F(xiàn)在個稅經(jīng)營所得你看看我這樣算對嗎營業(yè)利潤150510.18*第三檔20%減速算扣除數(shù)10500,是19602.03,再乘以50%結(jié)果是9801是這樣算嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-11 12:00

好,你的利潤總額是多少的?

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快賬用戶3705 追問 2024-07-11 12:07

免稅額算上是153029.31,學(xué)堂其他老師說免稅額不算收入

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齊紅老師 解答 2024-07-11 12:11

這個不算免稅銷售額,你的利潤總額再減去這個免稅銷售額就可以的,還有累計扣除費用一個月5000,你是不是沒有考慮,你們不允許抵扣嗎?

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快賬用戶3705 追問 2024-07-11 13:34

現(xiàn)在是法人在小規(guī)模公司,已經(jīng)申報個稅享受基本扣除了,這個個體戶也是他的名字在這里還可以享受每個月5000的基本扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 13:36

不可以的,享受不了 ?按照你的那個算法就可以了

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快賬用戶3705 追問 2024-07-11 13:39

奧,現(xiàn)在是第二季利潤總額將近28萬,交稅比較多,有的老師說可以暫估一部分季度獎金,下個季度再沖紅可以這樣操作嗎,不需要發(fā)票操作吧

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齊紅老師 解答 2024-07-11 13:40

可以的,可以這么做的。

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你好,你們單位是銷售方的啦是在電子稅務(wù)局開發(fā)票是嗎?
2024-07-11
收票方發(fā)起紅字信息確認,銷售方這邊確認處理后就可以,開負數(shù)發(fā)票
2025-05-06
你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。
2022-12-13
你好,跨年紅沖發(fā)票和跨月紅沖一樣操作
2021-02-02
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
2022-11-08
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