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小規(guī)模納稅人2季度紅沖30萬專票,2季度收入29.6萬,本期應(yīng)納稅減征額為負(fù)數(shù),填報不允許填負(fù)數(shù),比對通不過怎么辦?

2024-07-11 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-11 10:25

比對不通過就可以去稅務(wù)局申報。

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快賬用戶1801 追問 2024-07-11 10:28

老師意思到稅務(wù)前臺申報?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:28

對,因為這種負(fù)數(shù)你自己是不能申報的。

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快賬用戶1801 追問 2024-07-11 10:49

老師,紅沖普票30萬己繳稅,與當(dāng)季收入對沖后,是不是不能退稅?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:50

對,對沖以后還是負(fù)數(shù)的話就可以退稅。

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比對不通過就可以去稅務(wù)局申報。
2024-07-11
你好,那您可以申請退稅
2024-07-07
你好,無票部分得可以沖紅的,不影響的這個
2025-03-24
是的,利潤表的收入直接填負(fù)數(shù)
2023-10-19
銷售額填寫 第 1 行:適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售額,確實是有票收入與無票收入合計的不含稅銷售總額 。 第 3 行:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 ,若存在未開票收入,僅填已開票金額不完整,需按實際區(qū)分填寫。 應(yīng)納稅額相關(guān) 第 16 行 :當(dāng)季度銷售額超過 30 萬,適用 3% 征收率的業(yè)務(wù),按不含稅銷售額 ×3% 計算本期應(yīng)納稅額填在此處 。 第 18 行 :小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入減按 1% 征收率征收增值稅時,減征額 = 不含稅銷售額 ×(3% - 1% ) ,填在此處。 應(yīng)納稅額合計 :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最終需繳納的增值稅稅款
2025-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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