同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用? ?3840%2B700 貸:銀行存款?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買(mǎi)老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車(chē)、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買(mǎi)來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師您好 我想請(qǐng)問(wèn)一下 我們是剛剛注冊(cè)的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購(gòu)買(mǎi)材料,比如井蓋啥的,請(qǐng)問(wèn)我們是不是需要先進(jìn)來(lái)相關(guān)材料的發(fā)票才可以開(kāi)出去呢?2、我們開(kāi)票可以只開(kāi)*建筑服務(wù)*材料費(fèi)嗎 還是要開(kāi)具體的材料名稱(chēng)和型號(hào)?3、當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候公司還沒(méi)辦好 是用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的 到時(shí)候做帳會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢 以后購(gòu)買(mǎi)相關(guān)材料是不是用公司賬戶(hù)打款會(huì)比較好
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說(shuō)要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來(lái)承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來(lái)說(shuō)不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬(wàn)元)。 開(kāi)票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬(wàn)元,開(kāi)票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對(duì)于物業(yè)公司來(lái)說(shuō)是大額費(fèi)用(錢(qián)在收到發(fā)票的時(shí)候就給對(duì)方付了,(感覺(jué)記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們公司是企業(yè)咨詢(xún)公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費(fèi)產(chǎn)品,到店體驗(yàn)核銷(xiāo),為了促成成交,我們公司自行從電商平臺(tái)低價(jià)49元采購(gòu)進(jìn)一款水杯,打包進(jìn)這個(gè)聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個(gè)聯(lián)盟卡售價(jià)99,由于其他5家都是以后核銷(xiāo)的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對(duì)外就是這個(gè)聯(lián)盟卡99元,購(gòu)買(mǎi)就送價(jià)值99元的一個(gè)水杯,我是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)水杯的時(shí)候,公戶(hù)給平臺(tái)付款,平臺(tái)給公司開(kāi)發(fā)票,然后平臺(tái)按照客戶(hù)名單,去給他們發(fā)送水杯,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬合適?這個(gè)是算我們公司買(mǎi)賣(mài)水杯?還是視同銷(xiāo)售,贈(zèng)送水杯?怎么做繳納的稅最少?
老師,我們公司到甲公司購(gòu)防水膠水3840元,同時(shí)在甲公司又購(gòu)買(mǎi)了2只裝膠水的桶700元,因?yàn)槲覀児鞠喔艏坠具h(yuǎn)不能退回去,所以桶格外出錢(qián),請(qǐng)問(wèn)老師,賬怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司有六個(gè)股東 股東要是有報(bào)銷(xiāo) 可以公戶(hù)打款嗎? ?股東未在公司擔(dān)任職務(wù),未交社保 不發(fā)工資的那種股東。
老師您好,做成本核算時(shí)領(lǐng)用的原材料是不是都做到產(chǎn)成品成本里,賣(mài)廢料時(shí)就沒(méi)有成本了
你好,老師,我們企業(yè)是做食品加工的。經(jīng)常會(huì)有老板給食品研發(fā)人員幾筆研發(fā)費(fèi)用,讓他用于研發(fā)新的產(chǎn)品。因?yàn)檫@個(gè)的特殊性研發(fā)新的產(chǎn)品買(mǎi)一些材料啊,包材啊,因?yàn)榱勘容^少,沒(méi)有發(fā)票的。但是總體研發(fā)一個(gè)新品出來(lái)合計(jì)要花費(fèi)五六萬(wàn)左右,請(qǐng)問(wèn)可以作為企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用嗎?沒(méi)有發(fā)票的情況下,應(yīng)該怎么操作呢?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務(wù)局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢
老師好,我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)結(jié)合的模式,一般是錄銷(xiāo)售訂單時(shí)生成收入憑證,生主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下2個(gè)二級(jí)科目:銷(xiāo)售商品收入和提供勞務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下也是2個(gè)二級(jí)科目:銷(xiāo)售商品成本和提供勞務(wù)成本;庫(kù)存商品是沒(méi)有二級(jí)科目的?,F(xiàn)在9月有出口業(yè)務(wù),想?yún)^(qū)分內(nèi)外銷(xiāo)收入和成本 ,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件上收入、成本、庫(kù)存商品科目都要設(shè)置嗎?如何設(shè)置?謝謝。
我想問(wèn)一下就是一個(gè)店兩個(gè)人投資,但是投資比列不知道差錢(qián)就補(bǔ)進(jìn)去,兩個(gè)人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個(gè)人拿這些定金尾款去填店里裝修費(fèi)用以及打款,怎么才能算清兩個(gè)人其中一個(gè)該補(bǔ)多少錢(qián)
老師,我新增一個(gè)管理費(fèi)用的科目的時(shí)候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個(gè)科目的余額表的時(shí)候他是沒(méi)有發(fā)生額,只有在利潤(rùn)表體現(xiàn),就是管理費(fèi)用的科目余額表跟利潤(rùn)表不一致,差的就是新增科目的這個(gè)數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到另一個(gè)新增的管理科目里去
老師,我們賣(mài)手機(jī),打算清庫(kù)存,售價(jià)低于成本價(jià)銷(xiāo)售怎么做賬務(wù)處理
委托報(bào)關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
老師,是我們生產(chǎn)車(chē)間用的,怎么是管理費(fèi)用呢
同學(xué),你好 如果是生產(chǎn)車(chē)間用的,計(jì)入制造費(fèi)用
老師,我們公司是做防火門(mén)的,常期要用到防火膠水,可以計(jì)入到原材料中去嗎
同學(xué),你好 是可以的
謝謝老師!
不客氣,祝工作順利