借原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 這個(gè)是收費(fèi)的嗎
請問老師,我單位維修一個(gè)設(shè)備,維修費(fèi)一共8000元(維修費(fèi)+配件費(fèi)),同時(shí)需要一些小配件1000元,這張發(fā)票名稱怎么開?成本怎么結(jié)算?請寫會計(jì)分錄,謝謝!
老師,請問我們公司購買一臺設(shè)備,然后買了一些配件可以是設(shè)備正常使用了(但是這些配件需要在一定時(shí)間期限更換的)這個(gè)配件是入賬怎么做啊是固定資產(chǎn)還是維修費(fèi)啊
老師,請問購買配件用于維修賣出去的設(shè)備怎么做分錄啊?采購時(shí)分錄怎么寫?用于維修設(shè)備時(shí)分錄應(yīng)該怎么寫?采購時(shí)的稅費(fèi)和維修開票稅費(fèi)能抵嗎?怎么做賬?
老師您好,我開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,單位應(yīng)該填什么好?可以填次或者項(xiàng)嗎?有標(biāo)準(zhǔn)單位嗎
小規(guī)模公司在25.5月注銷了稅務(wù),但是在25.6月又重新上線稅務(wù),這樣的公司是否需要重新建賬,財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表是否繼續(xù)之前的報(bào)表使用
老師,本月18號辦的執(zhí)照,下月再在稅務(wù)登記,幾月開始要報(bào)稅
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳7到9月盈利了,截止到9月整體是虧損的不需要繳納企業(yè)所得稅吧
個(gè)體戶核定了每季度上稅的金額 和賬面收入 稅金不符合 這兩部分如何做賬
現(xiàn)金流量表填的內(nèi)容是什么
老師,請問應(yīng)付職工工資貸方有余額,未實(shí)發(fā),匯算調(diào)增,那賬目上的余額還需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
快賬軟件期初設(shè)置的時(shí)候,未分配利潤填進(jìn)去就不平,應(yīng)該怎么辦
老師,法人自己的房子,是法人的吧,和公司沒關(guān)系的吧?
老師,我7沒對上,現(xiàn)在調(diào)整過來了,這個(gè)印象結(jié)轉(zhuǎn)損益,
是收費(fèi)的
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料,應(yīng)付職工薪酬等
麻煩說詳細(xì)一點(diǎn),
確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的意思。你收費(fèi)的,給別人提供的是維修服務(wù)。你給對方維修完畢了之后,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個(gè)成本包含著人工費(fèi)和材料費(fèi)。
下面的數(shù)字應(yīng)該怎么填呢?怎么分配呢?
下面 貸原材料是716.81, 應(yīng)付職工薪酬不清楚,你就是你們的工資。
前面的你看一下填的對不對?就是我維修完收客戶共4200費(fèi)用
買備件含稅的費(fèi)用是810。
你好,那你需要給對方維修,你不需要提供人工嗎?人工這一部分不支付嗎 如果是的話,借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料716.81,因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)抵扣了,你就不能做成本啦。
那我主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是多少呢?
主營業(yè)務(wù)成本就是我的人工嗎?
你好,主營業(yè)務(wù)成本是716.81材料費(fèi)呀
你不是說的是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬嗎?
對呀,可是你沒有人工費(fèi)呀。沒有人工費(fèi),我沒法給你寫,0不需要填寫。
人工費(fèi)500元
員工開的是月工資,我也要算上人工成本嗎?那要怎么算呢?
借主營業(yè)務(wù)成本500+716.81, 貸原材料716.81, 應(yīng)付職工薪酬500。