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老師您好,請教個問題,2023年預(yù)收了甲方20萬的設(shè)計(jì)費(fèi),但是合同沒簽,活也沒干,這個錢就一直在預(yù)收賬款上掛著,需要做未開票收入么?

2024-07-10 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-10 16:52

您好,這個的話是不需要做未開票的,這個不用

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快賬用戶3236 追問 2024-07-10 16:52

那就一直這樣掛著么?會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2024-07-10 16:53

嗯對,啥時(shí)候等干活提供服務(wù)了,在做

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快賬用戶3236 追問 2024-07-10 16:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-10 16:56

不客氣的,祝您開心的

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您好,這個的話是不需要做未開票的,這個不用
2024-07-10
跨月的發(fā)票他能收嗎?就是這個月你開一部分。
2023-11-23
您好 那您可以調(diào)整到其他應(yīng)付款科目規(guī)避一下 回頭再調(diào)整過來
2023-11-28
您好,現(xiàn)在開具發(fā)票了,也就是無票收入填寫負(fù)數(shù),開票收入填寫正數(shù)。開票入賬,正常做憑證,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2020-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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