你好!可以是可以,但是沒必要這樣啊。不容易理解
老師您好!我公司租賃個(gè)人機(jī)械設(shè)備,前期發(fā)票都沒有到我當(dāng)時(shí)做分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估(藍(lán)字),貸應(yīng)付賬款(藍(lán)字),現(xiàn)在收到發(fā)票時(shí)(金額和暫估金額相同),以上分錄紅字(也就是負(fù)數(shù)),然后做分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本(藍(lán)字),貸應(yīng)付賬款(藍(lán)字)。對嗎?
老師您好!我們今天針對2019年6月18號的一張專票開具了紅字發(fā)票,金額5萬,那我們是不是要針對這張紅字發(fā)票做一個(gè)紅字分錄: 借:應(yīng)收賬款 5萬(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項(xiàng)(紅字) 謝謝!
老師,給客戶2月開了一張300的專票,是收到的現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸,主營收入,貸應(yīng)繳稅金。3月份客戶發(fā)現(xiàn)需要專票,所以沖了300專票紅字,又開了一張300的普票,分錄是不是借,庫存現(xiàn)金,紅字300,貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,貸應(yīng)繳增值稅紅字。然后再開一張普票分錄是借庫存現(xiàn)金300,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)繳增值稅
我們是一般納稅人,8月份開了一張發(fā)票,分錄做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi)) 10月紅沖了這張票,又開了一張一樣金額的,那10月沖紅的分錄怎么做?重開的藍(lán)字發(fā)票分錄怎么做?
上個(gè)月銀行已收款,發(fā)票也已開具,會(huì)計(jì)分錄為:借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,開了一張負(fù)數(shù),然后又開了一張藍(lán)字發(fā)票,金額都是一樣的,那么次月會(huì)計(jì)分錄如何做?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
請問老師,怎么做分錄好?
你好,第一張藍(lán)字發(fā)票,借:庫存現(xiàn)金1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入990.10,應(yīng)交稅費(fèi)9.90 第二張紅字發(fā)票跟第一張藍(lán)字發(fā)票一模一樣,金額寫負(fù)數(shù)。 然后第三張藍(lán)字發(fā)票。憑證也是這樣做,只是金額按照發(fā)票內(nèi)容重新寫。