同學(xué)你好 出現(xiàn)這種情況,您需要對(duì)補(bǔ)交 2022 年的附加稅進(jìn)行正確的會(huì)計(jì)處理。 首先,補(bǔ)交 2022 年的附加稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 教育費(fèi)附加 然后,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 在進(jìn)行上述會(huì)計(jì)處理后,再重新檢查利潤(rùn)表中相關(guān)數(shù)據(jù)的填列,確保稅金及附加欄的數(shù)據(jù)正確反映了本期和前期調(diào)整的總和。
老師您好,我是一般納稅人,七月份計(jì)提了附加稅之后在8月繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)免稅,然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅,問題來了,第三季度的報(bào)表里面,營(yíng)業(yè)稅金及附加這一欄,因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就有了貸方負(fù)數(shù),所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對(duì)不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加,這怎么辦呢?第三季度報(bào)表這樣正確嗎?
4月份收到國(guó)家退稅延緩繳納的稅款后,做了一筆分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 結(jié)果這個(gè)月報(bào)稅時(shí):稅金及附加的金額<城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)附加,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)那一欄提示錯(cuò)誤。稅金及附加的金額從三月報(bào)表上+4-6月的金額,與6月份的利潤(rùn)表是相符的!但城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)的附加確實(shí)>稅金及附加!請(qǐng)問是什么原因,現(xiàn)在該怎樣調(diào)整?
老師,小規(guī)模納稅人第一季度利潤(rùn)表中本年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為703879.6,我應(yīng)該填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的第幾欄?22年十二月有開票收入但是在23年一月份作廢了,在2月份又重新開具的正確的,那么這個(gè)情況我是不是不用管,就按照利潤(rùn)表中的收入申報(bào)就行?
你好,老師,利潤(rùn)表季報(bào)中,第三欄稅金及附加的數(shù)據(jù) 小于第六欄城市維護(hù)建設(shè)稅和第十欄教育費(fèi)附加的數(shù),主要是補(bǔ)交了22年的附加稅那些?,F(xiàn)在導(dǎo)致申報(bào)不了利潤(rùn)表,要怎么做賬呢
老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當(dāng)時(shí)12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷售退回15萬沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,2024年12月份已經(jīng)正常計(jì)提。2025年1月份收到退回附加稅款,借:銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育。發(fā)生銷售退回導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,→借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:稅金及附加。按你這種情況處理,就會(huì)導(dǎo)致2025年第一個(gè)季度利潤(rùn)表“稅金及附加”出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)時(shí)無法提交。我就是這么處理的,無法申報(bào),還有什么方法處理會(huì)計(jì)分錄?
我們辦公場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給B公司,他們只想注冊(cè)個(gè)公司而已不會(huì)進(jìn)行實(shí)地經(jīng)營(yíng),會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師:申報(bào)殘保金,在職職工人數(shù)是怎么填的,是按去年12月最后一天的人數(shù)嗎
貿(mào)易型出口企業(yè),只要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)的訂單,都可以做吧
超市小規(guī)模,關(guān)于聯(lián)營(yíng)扣點(diǎn),分錄怎么寫?購(gòu)銷分錄怎么寫?積分充值分錄?舉個(gè)例子說明。 做內(nèi)賬,付給代理記賬公司服務(wù)費(fèi)要不要向?qū)Ψ揭l(fā)票?沒有簽合同,除了發(fā)票還有其他原始憑證嗎?
我們付款只有32500但是對(duì)方開票就開32565這個(gè)65不用付,這個(gè)怎么做賬
老師,公司沒有收入,也沒開過票,賬面的庫(kù)存現(xiàn)金還是借法人的,注銷時(shí)資金要怎么處理
異常享受“六稅兩費(fèi)”優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)提示提醒,主要是什么原因
應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 這樣處理對(duì)嗎
我們公司注冊(cè)了一家小規(guī)模納稅人的公司,是跟別的公司合作承接演唱會(huì)的項(xiàng)目,演唱會(huì)合作方是韓國(guó)的公司?,F(xiàn)在銀行默認(rèn)額度是20萬,還沒有進(jìn)行稅務(wù)登記,過幾天可能公司要進(jìn)來一兩千萬的項(xiàng)目款,我怎么給別人開票?并且支付出去?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理下來后最晚多久,辦理稅務(wù)登記證,
我的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則哦,也用以前年度損益調(diào)整嗎
直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)