您好,其他應(yīng)付款余額是貸方余額的話,需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,交所得稅后才能注銷
光大銀行某支行接到開戶單位科創(chuàng)貿(mào)易公司交來一份不定額銀行本票及兩聯(lián)進(jìn)賬單,要求兌付本票款29100元,經(jīng)審核,該本票是由本市建行簽發(fā)的,作光大和建行相關(guān)會計分錄。(需要詳細(xì)分錄和準(zhǔn)確數(shù)字答案解答,謝謝)
# 提問#分公司注銷時有其他應(yīng)付款余額 怎么辦?謝謝
# 提問 #分公司注銷時有其他應(yīng)付款余額怎么操作?謝謝
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老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
這是欠總公司的和業(yè)主的押金 還有別的法沒?
您好,只要是這個科目有余額不會支付了,就要轉(zhuǎn),不然不會清稅;或者您打款打出去,把這個科目抹掉,或者和其他的往來科目對沖,然后更新資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,只要最后的資產(chǎn)負(fù)債表沒有這些余額,就這樣注銷了
沒有錢 欠總公司也不行嗎?
獨(dú)立核算的,要清稅的,肯定不行
有老師說借其他應(yīng)付款 貸利潤分配 那利潤增了不也得交稅? 只把資產(chǎn)負(fù)債表弄成O 不管增這個利潤 能行老師?我暈了
如果增了利潤,本期利潤不為0 ,當(dāng)期肯定是要叫所得稅的,實(shí)質(zhì)是一樣的,您的資產(chǎn)負(fù)債表要是平的,除了這個其他應(yīng)付款外,還有哪個有余額,可以對沖一下