您好,管理費(fèi)用-其他就可以了
外購貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅款24萬元,因管理不善,貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)何時(shí)造成1/4損失。怎么做分錄。(需要詳細(xì)的計(jì)算)
外購貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅款24萬元,因管理不善或物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失。怎么樣做分錄。(需要計(jì)算過程)
老師,建筑業(yè)二級(jí)建造師的掛靠費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,二級(jí)明細(xì)怎么設(shè)置
木木老師回答,這個(gè)圖片里面的問題,管理不善造成的損失,算管理費(fèi)用,明細(xì)科目怎么寫?
老師,注冊商標(biāo)的款怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?管理費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)是什么
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你