你好,同學(xué)。 借,管理費(fèi)用,非正常損失
木木老師回答,這個圖片里面的問題,管理不善造成的損失,算管理費(fèi)用,明細(xì)科目怎么寫?
老師你好,圖1和圖2,麻煩給我寫下分錄唄,我有點(diǎn)混了,為啥不用管理費(fèi)用這個科目了,是因?yàn)榇尕浀鴥r準(zhǔn)備是批準(zhǔn)前存在的,然后管理費(fèi)用是批準(zhǔn)后存在的?那也不對啊,其他應(yīng)收款這種不也是批準(zhǔn)后再出現(xiàn)的么?批準(zhǔn)前的分錄不是應(yīng)該就算一個存貨的賬面損失記到待處理損益科目里么?不懂,不懂,麻煩老師兩個圖片都給寫下分錄,然后講下我不懂的地方唄,謝謝
老師,我用做賬軟件做賬的,憑證錄好后,管理費(fèi)用全部入開辦費(fèi),是怎么回事,我們企業(yè)不屬于開辦期,已經(jīng)開了十幾年了,圖片是軟件里設(shè)置的管理費(fèi)用明細(xì)科目,老板幫我看看要怎么改,做賬軟件里利潤表管理費(fèi)用不是開辦費(fèi)
老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應(yīng)付賬款做成了管理費(fèi)用貸方,導(dǎo)致年底管理費(fèi)用利潤表的數(shù)字和管理費(fèi)用明細(xì)科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,燕怎么調(diào)整
老師,我問下一個保險費(fèi)我做了一個借方管理費(fèi)用,貸方本來是應(yīng)付賬款的,我點(diǎn)成了管理費(fèi)用貸方,導(dǎo)致管理費(fèi)用利潤表和管理費(fèi)用明細(xì)科目不一致,這要怎么處理
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個不是購買的,是送給我們的、同時也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個應(yīng)該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補(bǔ)開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個可以報銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報數(shù)據(jù)有一項(xiàng)填錯,需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會不會引起風(fēng)險?
老師 裝修費(fèi)發(fā)票5月份開的 攤銷從這個月開始還是下個月
郭老師,我們需要對方做體系審核,因?yàn)槲覀冇幸恍┵Y質(zhì)需要,對方的車票餐費(fèi)需要我們出,當(dāng)時合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團(tuán)建的餐費(fèi)入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險提示這個,怎么自查?
明細(xì)科目非正常損失嗎
是的,明細(xì)科目,設(shè)置非正常損失?
老師單位設(shè)的微信支付寶收款做銀行存款還是其他貨幣資金,還有收的水費(fèi)衛(wèi)生費(fèi)開的收據(jù)可以做賬嗎
可以入賬處理的,不影響。
單位設(shè)的微信支付寶收款做銀行存款還是其他貨幣資金?
其他貨幣資金,反應(yīng)支付寶、**,你可以加明細(xì)科目
微信和支付寶就是公戶,直接做銀行存款不行
公戶,公戶不可能是這兩個的,只能是銀行開戶的啊
微信支付寶收的錢就是我們的基本戶,可以做銀行存款嗎
可以的,可以用銀行存款處理
老師我們是一家農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場物業(yè)公司,有時給商戶開發(fā)票,但我們的電費(fèi)又是總公司統(tǒng)一交的,電費(fèi)成本這塊怎么解決?
新的問題,麻煩 重新提問一下,謝謝配合