同學你好,不是的,計算抵扣的填8b,其中旅客運輸服務的另行統(tǒng)計一次填10
老師,我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
老師,你好。高鐵票的進項稅,應該填寫在附表二項目:其他 欄次:8b嗎?還是填寫在項目:本期用于抵扣的旅客運輸服務抵扣憑證。欄次:10?
老師你好,請問高鐵的進項稅是在增值稅申報表(二)里填寫嗎?填在第(四)項:本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證?金額是填不含稅金額還是含稅金額呢?
老師,申報表進項稅額那張表“其中:本期其他國內(nèi)旅客運輸服務扣稅憑證的進項稅額‘與’(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證‘有什么區(qū)別嗎
增值稅及附加稅申報里的8b其他,專門填寫的是高速公路進項抵扣? 增值稅表二10本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證,專門計算高鐵進項抵扣的嗎?
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結轉主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據(jù),沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看???
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
高速公路通行費和高鐵票還有機票行程單不都是計算抵扣的嗎?
高速公路通行費etc的是可以勾選抵扣的,過橋過閘通行費計算抵扣但不屬于旅客運輸服務