你好!這個(gè)你可以計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稽查補(bǔ)稅,貸銀行存款
補(bǔ)繳納2016年應(yīng)少計(jì)收入的所得稅, 現(xiàn)補(bǔ)做收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)計(jì)提所得稅分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 交納稅金分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
去年收入少做,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補(bǔ)交,交了增值稅,請(qǐng)問用以前年度調(diào)整,分錄怎么做?提現(xiàn)收入,增值稅?
老師補(bǔ)交前兩年度的增值稅是正常的做會(huì)計(jì)分錄還是要通過損益調(diào)整呢
補(bǔ)交以前年度增值稅,不調(diào)整收入,只是補(bǔ)交。怎么做會(huì)計(jì)分錄
調(diào)增以前年度收入,補(bǔ)交增值稅,附加稅,所得稅,會(huì)計(jì)分錄
樸老師好,請(qǐng)問企業(yè)投標(biāo)提供的會(huì)計(jì)報(bào)表包括哪幾種?。恐x謝
牙科診所,工資占比太高,正常嗎
老師,同一家公司,兩個(gè)股東之間轉(zhuǎn)讓股份,需要繳納那些稅
老師小企業(yè)準(zhǔn)則。收到財(cái)政補(bǔ)貼貸款的利息。如何做賬
你好老師,公司給員工發(fā)的福利費(fèi)需要做計(jì)提分錄嗎還是直接做借管理費(fèi)用、貸銀行存款
老師你好,小規(guī)模第二季度的企業(yè)所得稅算錯(cuò)了,6.30計(jì)提的所得稅憑證上寫的是120,7.6繳納的時(shí)候?qū)嶋H是76。這個(gè)情況應(yīng)該怎么辦
公司商品過期不能銷售了,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么
老師好,銷售蔬菜大棚開票幾個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,企業(yè)要注銷,賬上實(shí)收資本30萬(wàn),其他應(yīng)付賬款12700元,未分配利潤(rùn)負(fù)的312700元,這12700能做實(shí)收資本平賬,辦理注銷嗎
A公司發(fā)包方,B公司承包方,A公司取現(xiàn)金幫B公司墊付了30萬(wàn)給C物業(yè)公司,后C公司扣除10萬(wàn)管理費(fèi)退回了20萬(wàn)至B公司賬戶,扣除的10w由A公司承擔(dān),但現(xiàn)在C公司不愿開票給A公司,只愿意開票給B公司,請(qǐng)問可以C開給B,B再開票給A公司嗎?這樣是否合理
那應(yīng)交稅費(fèi)借方就一直掛著這個(gè)金額么
您好,你是因?yàn)槭裁囱a(bǔ)稅,是以前少計(jì)提了?還是什么原因
就是因?yàn)槎愗?fù)太低,喊補(bǔ)稅,把稅負(fù)提上來
你好!但是你自己補(bǔ)稅,是有理由的 比如你是做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是什么
報(bào)表上是補(bǔ)收入,但是這個(gè)收入不入賬
你好!不行。要入賬才是對(duì)的
我們實(shí)際上沒有產(chǎn)生這個(gè)收入,也沒有對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)。
你好!但是你申報(bào)了,就應(yīng)該做了
其實(shí)這種,你最好是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。就沒那么多問題
那應(yīng)該怎么做呢
你好!你已經(jīng)更正申報(bào)了嗎?
已經(jīng)更正了
你好,已經(jīng)跟真的就不用想了,下一次按照進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣方便一點(diǎn)。
我的分錄應(yīng)該怎么做才合適能
你好!下次借管理費(fèi)用=福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后再跟進(jìn)申報(bào)表,把進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表一和主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
這次的分錄呢?直接記應(yīng)交稅費(fèi)-檢查補(bǔ)稅么? 這個(gè)金額就一直掛在應(yīng)稅科目借方么
你好!你們不是報(bào)表上是補(bǔ)收入嗎 要做收入,然后繳稅