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補(bǔ)交以前年度增值稅,不調(diào)整收入,只是補(bǔ)交。怎么做會(huì)計(jì)分錄

2024-07-09 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-09 10:59

你好!這個(gè)你可以計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稽查補(bǔ)稅,貸銀行存款

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:02

那應(yīng)交稅費(fèi)借方就一直掛著這個(gè)金額么

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:05

您好,你是因?yàn)槭裁囱a(bǔ)稅,是以前少計(jì)提了?還是什么原因

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:07

就是因?yàn)槎愗?fù)太低,喊補(bǔ)稅,把稅負(fù)提上來

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:08

你好!但是你自己補(bǔ)稅,是有理由的 比如你是做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是什么

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:09

報(bào)表上是補(bǔ)收入,但是這個(gè)收入不入賬

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:09

你好!不行。要入賬才是對(duì)的

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:11

我們實(shí)際上沒有產(chǎn)生這個(gè)收入,也沒有對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)。

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:11

你好!但是你申報(bào)了,就應(yīng)該做了

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:12

其實(shí)這種,你最好是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。就沒那么多問題

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:13

那應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:14

你好!你已經(jīng)更正申報(bào)了嗎?

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:15

已經(jīng)更正了

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:20

你好,已經(jīng)跟真的就不用想了,下一次按照進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣方便一點(diǎn)。

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快賬用戶4792 追問 2024-07-10 07:24

我的分錄應(yīng)該怎么做才合適能

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齊紅老師 解答 2024-07-10 08:04

你好!下次借管理費(fèi)用=福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后再跟進(jìn)申報(bào)表,把進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表一和主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4792 追問 2024-07-10 09:25

這次的分錄呢?直接記應(yīng)交稅費(fèi)-檢查補(bǔ)稅么? 這個(gè)金額就一直掛在應(yīng)稅科目借方么

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齊紅老師 解答 2024-07-10 09:30

你好!你們不是報(bào)表上是補(bǔ)收入嗎 要做收入,然后繳稅

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你好!這個(gè)你可以計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稽查補(bǔ)稅,貸銀行存款
2024-07-09
你好,直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2020-08-29
同學(xué)你好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整?,同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整?,貸:銀行存款。收入成本的另一方,如果確實(shí)不需要收支的話,也記入以前年度損益調(diào)整即可。
2025-01-10
?你好; 補(bǔ)做即可; 你什么準(zhǔn)則的;? ?收款了嗎? ?
2022-09-14
借銀行存款 貸,以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2024-08-08
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