借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:銀行存款
在做發(fā)票的借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款,最后這個(gè)其他應(yīng)付款是沒有余額的。 那老師兩筆分錄摘要都怎么寫比較好呀@郭老師
你好老師,我在22年4月份時(shí)有一張分錄是把1個(gè)季度的固定資產(chǎn)分錄紅沖了,在做折舊,借:固定資產(chǎn)196000元,貸:管理費(fèi)用196000元,那4月份當(dāng)期的管理費(fèi)用實(shí)際是發(fā)生了40490.74元,我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的管理費(fèi)用填196000-40490.74=-155509.26元,然后利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)比賬本本上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)少196000,這要怎么做?
老師,你好,請(qǐng)問下計(jì)提殘保金怎么做分錄? 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 這樣對(duì)嗎?殘保金沒有做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的規(guī)定吧
老師,你好,上個(gè)月計(jì)提當(dāng)月水電費(fèi)時(shí)多計(jì)提了幾十元,然后也結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去了,這個(gè)月收到發(fā)票多了幾十塊錢,我怎么做分錄比較好啊。
老師,你好,違法消防管理規(guī)定罰款1100元,這個(gè)分錄怎么做比較好啊。
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時(shí)候能夠收回來,資金的用途老板也沒說。請(qǐng)問這個(gè)我在分錄時(shí)借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請(qǐng)問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬,提高利潤(rùn)50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
我們是直接去銀行個(gè)人墊付的,然后墊付后,有個(gè)收款收據(jù)開過來,這個(gè)可以稅前扣除嗎,是不是不能稅前扣除,需要做調(diào)增啊。
這個(gè)不可以稅前扣除的,要調(diào)增處理
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你