你好,可以抵扣,同時(shí)視同銷售繳納增值稅,
老師我公司是經(jīng)營(yíng)鋁材行業(yè) 對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍也沒有鋁材這塊 對(duì)方現(xiàn)在要開增值稅發(fā)票 我們是不是開票把住我們的銷售貨物是鋁材就可以 對(duì)方的經(jīng)營(yíng)者單位不需要管呢?
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購進(jìn)的貨物作為投資,用于其他單位或個(gè)體工商戶、分配給股東或投資者、無償贈(zèng)送給其他單位或個(gè)人,這里送個(gè)人客戶可以視同銷售,那么我們買進(jìn)的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)不抵扣增值稅呢
老師,我公司購買一柜豬肉,直接銷售不生產(chǎn)加工,銷售方經(jīng)營(yíng)范圍是牲畜飼養(yǎng),生豬屠宰,飼料生產(chǎn),種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng),食品銷售,收到對(duì)方開具的免稅發(fā)票,我們可以抵扣嗎?如何計(jì)算,發(fā)票金額是452801元。如何抵扣申報(bào)呢
老師,我公司購買一柜豬肉,直接銷售不生產(chǎn)加工,銷售方經(jīng)營(yíng)范圍是牲畜飼養(yǎng),生豬屠宰,飼料生產(chǎn),種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng),食品銷售,收到對(duì)方開具的免稅發(fā)票,我們可以抵扣嗎?如何計(jì)算,發(fā)票金額是452801元。如何抵扣申報(bào)呢
老師,我公司批發(fā)零售農(nóng)產(chǎn)品。購買一柜豬肉,直接銷售不生產(chǎn)加工,我們上家供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)范圍是牲畜飼養(yǎng),生豬屠宰,飼料生產(chǎn),種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng),食品銷售,收到對(duì)方開具的免稅發(fā)票,我們可以抵扣嗎?如何計(jì)算,發(fā)票金額是452801元。如何抵扣申報(bào)呢
我們是一家新公司,類目是教育咨詢,小規(guī)模的,收付款都是個(gè)人,不開發(fā)票,是正常的嗎
老師,這個(gè)有點(diǎn)不懂,為什么那個(gè)費(fèi)用是借增貸減呢?費(fèi)用不是花出去的嗎?
請(qǐng)問一下,酒店開業(yè)4年了,合同類容有電梯玻璃更換,還有鋼構(gòu)刷漆(員工食堂鋼構(gòu),室外鋼構(gòu))共計(jì)費(fèi)用是11萬,請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用該怎么處理比較合理,酒店只做客房,沒有餐飲。
老師好,目前工作好找嗎,好就業(yè)嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,新開的公司已經(jīng)有了一筆收入,但是支出的費(fèi)用目前沒有報(bào)銷,個(gè)人墊付的,也沒有報(bào)銷。報(bào)銷單沒有到財(cái)務(wù)手中。那么10月份該繳納的費(fèi)用-增值稅小于30萬,不用交,但企業(yè)所得稅就只能按收入繳納了嗎?畢竟費(fèi)用是0
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)收到預(yù)收款是否繳納增值稅?
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
可以做未開票收入
請(qǐng)問開票也可以是不是? 我咨詢12366 說讓開票呢
偶發(fā)業(yè)務(wù)可以開票