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老師好,小規(guī)模公司沖了2023年一張1個點4萬的專票,又給開了3個點4萬的專票,申報增值稅時顯示比對異常,稅額差額792.08元,這個要怎么申報過去

2024-07-08 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 14:57

同學(xué),你好,你這種情況需要大廳去辦理

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同學(xué),你好,你這種情況需要大廳去辦理
2024-07-08
專票的1%的 是的話專票1.2欄 普票10欄填寫銷售額 減免的2%只填寫專票的 專票3%不用填寫減免額 在主表應(yīng)納稅減征額還有減免表減免項目填寫
2021-01-11
你好,這個你得去稅務(wù)局申報,你的1%的應(yīng)該在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行體現(xiàn)了 要不你專票的3%的稅款還在正常交
2022-07-07
去稅局大廳申報這個,你這個多開紅字需要去稅局大廳申報,
2021-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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