你現(xiàn)在這張發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
1月份銷售方把專票開(kāi)錯(cuò)了。我們1月份已經(jīng)抵扣了,5月份我們開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方把紅字發(fā)票開(kāi)給我們了,又開(kāi)了正確的專票,拿到這些票要怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們是購(gòu)買方,專票已抵扣,開(kāi)了紅字信息表給銷售方了,我們什么時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?是開(kāi)紅字信息表的月份,還是收到負(fù)數(shù)發(fā)票的月份,還是開(kāi)局負(fù)數(shù)發(fā)票的月份?
老師,上月開(kāi)出的專票,本月退貨,但對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我這邊開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方確認(rèn)后,我再開(kāi)紅字票,對(duì)吧?那原來(lái)已經(jīng)抵扣的專票需要退回給我嗎?
老師 對(duì)方給我們開(kāi)了一張發(fā)票 但是我們已經(jīng)抵扣了 然后對(duì)方想把這張發(fā)票沖成負(fù)數(shù) 是不是我們需要提交紅字信息發(fā)票的確認(rèn)表
去年12月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票,我們已經(jīng)抵扣,然后呢今年6月份確定服務(wù)中止,我們開(kāi)了紅字信息確認(rèn)單,對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)專票,那這張負(fù)數(shù)的專票,我們需要抵扣嗎
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫(xiě)分錄
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開(kāi)核算嗎,如果分開(kāi)核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算
銀行賬戶報(bào)告發(fā)證日期跟開(kāi)戶日期是填一樣的嗎
你好老師個(gè)體戶工商年檢注冊(cè)資金填多少
老師,目前審計(jì)行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補(bǔ)貼報(bào)銷? 會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)資公司報(bào)稅都報(bào)哪些
其他應(yīng)付款,支付時(shí)間有限制嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前購(gòu)買了物資錢花了,過(guò)了兩年對(duì)方又把錢退回來(lái)了,質(zhì)量不行,那現(xiàn)在退回來(lái)怎么做賬
老師,所得稅匯算清繳,職工薪酬的帳載金額,應(yīng)該填全年應(yīng)付職工薪酬的貸方累計(jì)數(shù),對(duì)嗎?
我報(bào)增值稅的時(shí)候做了,那這張發(fā)票分錄怎么做呢
借應(yīng)付帳款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)付賬款50000 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)47169.81 應(yīng)交稅額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2830.19,是這樣做嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
那我不用再做一筆負(fù)數(shù)的分錄了嗎
對(duì)的是的,這已經(jīng)做了,相反的不用再做負(fù)數(shù)了
也就是說(shuō),負(fù)數(shù)分錄和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,他倆做一筆就可以了
也是可以做一筆負(fù)數(shù)分錄的是吧,可以做一筆負(fù)數(shù)分錄,然后就可以不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄了吧
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。