你好!你收入應該和成本對應。人工費你可以先計入勞務成本 2這個不需要沖減盈余公積
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因為公司之前沒業(yè)務,所以代理公司都沒有賬做和負責空申報,然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個人,還有幾個建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會發(fā),估計明年只會補這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a但是也沒有工資補發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保,員工個人繳費部分都是由公司承擔,也就是不扣員工社保費,假設某人這個月張某實發(fā)工資4000元,個人社保部分是200元,但是他實際到手工資也是4000元,因為個人社保部分公司替他承擔了,申報個稅的時候收入是按照4000元去申報,還是按照4000+200=4200元去申報呢? 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計提工資 借:營業(yè)費用-工資4000 貸:應付工資_計提4000 支付工資 借:應付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600
老師您好,請教您一個問題,運輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報稅也是從5月份開始報的,2月份已經開始運輸了,但是也沒收入只是有點支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入,因為五月份才交的公積金,但沒交保險,五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個月的工資是不是不合理,那既然已經發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細解答老師
老師您好,請教您一個問題,運輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報稅也是從5月份開始報的,2月份已經開始運輸了,但是也沒收入只是有點支出,直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè),醫(yī)療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入,因為五月份才交的公積金,但沒交保險,五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個月的工資是不是不合理,那既然已經發(fā)了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細解答老師
)中國公民王某是國內甲公司的工程師,2022年全年收入情況如下。(1)每月應發(fā)工資、薪金收入11000元。當?shù)匾?guī)定的社會保險和住房公積金個人繳付比例為:基本養(yǎng)老保險8%,基本醫(yī)療保險2%,失業(yè)保險0.5%,住房公積金12%。王某每月繳納社會保險費核定的繳費工資基數(shù)為10000元。(2)3月為乙公司設計產品,取得設計收入55000元。(3)6月花費2000元購買福利彩票,一次性獲得中獎收入30000元。(4)8月為丙公司講學一次,取得收入4000元。(5)10月出版自傳作品一部,取得稿酬18000元。(6)11月取得企業(yè)債券利息3000元,取得機動車保險賠款4000元。(7)12月取得專利技術使用費收入68000元。已知:以上收入均為未扣個人所得稅前收入;王某正在償還首套住房貸款及貸款利息:王某父母均已經年過60歲。王某夫婦約定由王某扣除專項附加扣除。任務:計算王某2022年應納個人所得稅稅額。
公司0申報,顯示本期稅款計算后往期申報表發(fā)生變化
老師 小規(guī)模納稅人一次性收取租金 平攤一個月不超過10萬的那個政策是只有出租住房是吧 沒有商鋪
您好,為什么資產負債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對,這個是哪里出現(xiàn)了問題,數(shù)據不多,其他都是對的,是要調整未分配利潤嗎?
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權投資凈資產調整,甲公司買了乙公司20%的有表決權的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據嗎
出口的產品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師, 1.是每個月按時計提勞務成本-工資,等開票時再轉入主營業(yè)務成本嗎? 勞務成本是哪個科目呢, 2.那虧損多了怎么入賬呢?不用盈余公積彌補虧損嗎?
你好是的,就是這樣子,勞務成本一般是勞務公司用的科目。 你虧損的記錄本年利潤就可以了。
1.那制造企業(yè)用哪個科目呢? 2.那如果計提盈余公積1萬,截止本季度已虧損1.3萬,那負債表里未分配利潤是填4000元嗎?
你好,制造企業(yè)里可以計入到生產成本。 你沒有盈利的時候不用計提盈余公積。 其實未分配利潤的話是要看累計的
老師沒明白你的意思。 1.那貿易公司人工成本計入什么科目? 2.人工工資是每月按時計提,等保養(yǎng)開票時再一次轉入成本科目? 3.2022年公司盈利9萬,計提盈余公積9000,但是截止到2024二季度已經虧損10萬了那負債表未分配利潤是不是應該是-19000元呢?
你好,這個你可以計入銷售費用 2,是的。就是這樣 3不是,這個并沒有在一個科目上
1.老師那計入銷售費用后,開票時不是就沒有成本可結轉了嗎(例如公司銷售畫,其他的輔料買進來都沒有開票的,那銷售時畫畫人工資都計入銷售費,不是就不用結轉成本嗎?) 3.沒在一個科目什么意思?
你好!是這樣,如果你要做成本,是可以。按月來,有收入就直接結轉成本
老師,1.你的意思是幾基本工資的 貿易公司有收入時也可以不結轉成本嗎
你好!我的意思是,你要做成本可以,但是要當期有收入了
老師,那如果當期沒有收入時工資計入哪個科目?
你好!計入銷售費用等科目
老師,1.是公司沒有收入,畫畫人工資計入銷售費用-工資, 2.有收入當月他的工資計入生產成本-工資嗎?3.同時結轉 結主營業(yè)務成本 帶生產成本-工資嗎
你好!1是的。 2有收入,你可以直接借主營業(yè)務成本-人工費 貸應付職工薪酬 因為你這個沒有生產的過程,不需要記錄生產成本。
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了
好的,謝謝老師 那制造企業(yè)這種情況人工成本計入什么科目好,也是有收入當月才計入成本嗎,那沒有收入當月計入什么科目呢?
您好!制造企業(yè)一般是計入制造費用或者生產成本