你好,那你就用其他應(yīng)收款支付的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
請(qǐng)問(wèn)下老師,公司買(mǎi)車(chē),股東個(gè)人卡還貸款,是怎么做分錄的,借固定資產(chǎn),貸銀行存款長(zhǎng)期借款。還貸款的時(shí)候是借長(zhǎng)期借款,貸方寫(xiě)成其他應(yīng)付款_股東,最后還給股東借其他應(yīng)付款-股東,貸銀行存款,這樣可以嘛?需不需要跟股東簽一份借款合同
公司注銷(xiāo)需要調(diào)整,賬面上股東A有其他應(yīng)收款10萬(wàn),股東B有其他應(yīng)付款10萬(wàn),股東沒(méi)有意見(jiàn)的話,可以當(dāng)做股東A直接還款給股東B10萬(wàn),沖掉雙方的借款嗎? 借其他應(yīng)付款-B 100000 貸其他應(yīng)收款-A 100000 這樣雙方余額就都為0了
老師,股東代墊了一筆工程項(xiàng)目質(zhì)保金,現(xiàn)在質(zhì)保金退回來(lái)了,但是轉(zhuǎn)給股東時(shí)股東并沒(méi)有全額領(lǐng)取,請(qǐng)問(wèn)留在公司賬戶部分怎么記賬,股東墊付時(shí):借其他應(yīng)付款100000,貸銀行100000,收回質(zhì)保金時(shí):借銀行100000,貸其他應(yīng)付款100000,退給股東時(shí):借其他應(yīng)付款90000,貸銀行90000,剩下的10000怎么平?
老師你好,那個(gè)公司的股東預(yù)支公司的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,然后這個(gè)預(yù)支流水我做的是借其他應(yīng)收款股東,嗯貸銀行存款,然后等到這個(gè)嗯股東借用就是預(yù)支的這個(gè)錢(qián)它就是用于公司的這些銷(xiāo)呃日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用了這些發(fā)票到齊了之后,嗯,然后拿上發(fā)票做這個(gè)借管理費(fèi)用差旅費(fèi)貸,其他應(yīng)收款股東對(duì)嗎?
沒(méi)有收到發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)借其他應(yīng)付,貸銀行,這個(gè)其他應(yīng)付股東報(bào)銷(xiāo)欠發(fā)票跟股東的借款重疊了怎么區(qū)分?
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,想問(wèn)下一般納稅人的印花稅申報(bào)中,是要按銷(xiāo)售合同金額和進(jìn)貨合同金額都進(jìn)行申報(bào)的嗎?還是只用申報(bào)銷(xiāo)售合同金額的呢?
老師好 公戶收到的貨款,未開(kāi)發(fā)票,這種就是未開(kāi)票收入是嗎?這種收入是和正常的開(kāi)票收入一樣繳納增值稅和所得稅嗎
這個(gè)截圖是以前會(huì)計(jì)做的賬,她為什么成本設(shè)了一個(gè)一級(jí)科目開(kāi)發(fā)間接費(fèi),然后又從這個(gè)開(kāi)發(fā)間接費(fèi)再轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)成本里邊二級(jí)科目的開(kāi)發(fā)間接費(fèi)分配轉(zhuǎn)入呢?
和主播成立個(gè)體戶簽訂合同,合同內(nèi)容包含對(duì)主播的個(gè)體戶有補(bǔ)貼扶持可以嗎?
食品經(jīng)營(yíng)許可證如何辦理
汽車(chē)固定資產(chǎn) 有5年和10年的
老師,單位有個(gè)臨時(shí)工,從2月到四月份的工資是1800,這個(gè)月發(fā)放。之前也沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月一起發(fā)放,應(yīng)該怎么記賬?
老師工商年報(bào)填寫(xiě)好資產(chǎn)欄后提示資產(chǎn)負(fù)債不匹配,繼續(xù)保存即可還是怎么辦,因?yàn)槭潜A?位所以不平
老師您好,公司在閑魚(yú)買(mǎi)了二手商品沒(méi)有發(fā)票,稅務(wù)和賬務(wù)上該怎么處理呢?
支付的時(shí)候貸其他應(yīng)收吧?
你好,他報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。
老師,其他應(yīng)收其他應(yīng)付,你再看下
你報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候不是不想用其他應(yīng)付你欠了股東的分開(kāi)的嗎
你這個(gè)欠他是借款,不是報(bào)銷(xiāo)款還是什么?因?yàn)樗麍?bào)銷(xiāo)的,你沒(méi)有支付,也是相當(dāng)于是欠他的錢(qián)。