你好 ;? ? ?那你們必須要有協(xié)議才行的; 雙方股東簽字認可。 不然這個會涉及稅的?
公司注銷需要調(diào)整,賬面上股東A有其他應收款10萬,股東B有其他應付款10萬,股東沒有意見的話,可以當做股東A直接還款給股東B10萬,沖掉雙方的借款嗎? 借其他應付款-B 100000 貸其他應收款-A 100000 這樣雙方余額就都為0了
老師,一家公司注冊資金6600萬,A、B股東以貨幣形式各出資1840萬,A、B股東以債權形式各出資1460萬,雙方的實收資本各3300萬,現(xiàn)在B股東把所有股權轉(zhuǎn)讓給C股東,但C股東往公司賬戶轉(zhuǎn)賬1200萬 分錄寫的是借:銀行存款 1200萬; 貸:長期應付款 1200萬 之后這1200萬直接轉(zhuǎn)給了B股東 我在想既然股權變更了,為什么不把B股東的1200萬實收資本轉(zhuǎn)成C股東呢?
#提問#請問老師,我方股東6.1注資,前期所有資產(chǎn)已經(jīng)評估算為實收資本,7月代前股東支付3月份土地租金127萬,我做借:預付賬款A單位,貸:存款,我用了一個科目其他應付款-前股東來區(qū)分6月前后業(yè)務,此時我應該借方?jīng)_減前期公司對前股東的其他應付款,因為我是代他支付前期的,做:借:其他應付款-前股東127萬,那我貸方用什么科目合適?
老師,老板說想用公司分紅抵扣個人借支金額(私賬處理,不考慮稅款的情況),你可以幫我看看我的分錄處理對不對嗎?之前有大概說過想分紅,但是不知道具體時間,然后今天突然就支付現(xiàn)金分紅了,有一部分是直接抵扣個人借款的;借:利潤分配-未分配利潤100萬 貸:應付股利-A股東70萬 應付股利-B股東15萬 應付股利-C股東15萬 借:應付股利-A股東70萬 貸:其他應收款-A股東70萬 借:應付股利-B股東15萬 貸:其他應收款-B股東15萬 借:應付股利-C股東15萬 貸:其他應收款-C股東15萬
股東有家絕對控股的a公司,它借款給股東所在的b公司,b公司沒錢償還,且剛好注冊金未完成實繳,經(jīng)所有股東同意,可以轉(zhuǎn)借款為實收資本嗎?會計分錄是借其他應付款貸實收資本嗎?
老師,我想問一下就是初級會計考試登進去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯啊
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元。款項第二天到??鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務費發(fā)票讓我們把社保費轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設工地上提供裝卸吊運服務,一般納稅人是6 %的裝缷服務,還是開13 %租賃
征地補償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發(fā)放,再填2024年年報時,實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機短信會不會實時到賬的?
就是只要有雙方股東的協(xié)議,那我這個會計分錄就可以這么做是嗎?
如果我調(diào)帳后,資產(chǎn)總額、負債和所有者權益金額為0,會有問題嗎?
1.是的 必須要有合理的理由的; 不然這個 就得涉稅的? 2.? ?所有科目 是0 就行了。去申請注銷??
但我3月份有個固定資產(chǎn)銷售10000元,我準備做無票收入,其中應交稅費——應交增值稅貸方科目有1100元,如果我這個月做注銷操作,這個會有影響嗎?
你好;? ? ?是的。? ? 變賣會涉及稅費繳納; 繳納了 就沒事的? ?