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Q

去年一次銷售費用做錯了,今年才發(fā)現(xiàn),需要更正過來,請問是先紅沖錯誤分錄然后做正確分錄嗎?需要調(diào)整以前年度損益嗎?

2023-06-13 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-13 15:03

你好!是的。就是這樣做。是金額錯了嗎

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快賬用戶8807 追問 2023-06-13 15:06

就是金額做錯了,需要調(diào)整以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:12

你好,是的,正規(guī)的做法是要調(diào)整以前年度損益。

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快賬用戶8807 追問 2023-06-13 15:13

請問下分錄怎么做呢,我需要更正企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:14

你好是的,是要更正匯算 具體的分錄,要看你之前是怎么做的分錄

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快賬用戶8807 追問 2023-06-13 15:17

之前是 借 銷售費用 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:25

你好,你現(xiàn)在是要補做還是要沖減

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快賬用戶8807 追問 2023-06-13 15:28

之前的金額做小了,正確的金額要大些

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:33

借 以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶8807 追問 2023-06-13 15:35

能不能直接紅沖,然后做對的分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:39

你好操作也是可以這樣操作,但是不正規(guī)。

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快賬用戶8807 追問 2023-06-13 15:51

需要做 借利潤分配—未分配利潤,貸 以前年度損益這筆分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:53

你好,是的,是要做這一筆的。

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你好!是的。就是這樣做。是金額錯了嗎
2023-06-13
對的,是的,然后再做正確的。
2023-05-16
你好這個沒有涉及損益科目不需要使用這個,
2021-05-25
你好,是的,是這樣的
2022-12-06
同學(xué)你好,賬務(wù)處理直接沖抵,增值稅申報表做進項轉(zhuǎn)出,不用通過年度損益調(diào)整。
2021-02-02
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