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Q

老師好,進校稅額轉(zhuǎn)出的前前后后完整分錄怎么做?

2024-07-07 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-07 17:23

舉個例子,購買辦公用品,借:管理費用—辦公費,進項稅,貸:銀行。進項轉(zhuǎn)出分錄,借:管理費用—辦公費,借:進項轉(zhuǎn)出 (負數(shù))

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齊紅老師 解答 2024-07-07 17:23

進項轉(zhuǎn)出就是把進項轉(zhuǎn)到相關(guān)的存貨科目或者費用科目去

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快賬用戶4879 追問 2024-07-07 17:28

明白了,您說的很容易理解!?。。。?! 老師再問下,,就是進項銷項分錄分別咋做,這兩個最后咋抵扣成最后的金額?是不是賬面不抵扣,報稅時候才顯示出最終的稅額?賬面是不顯示最終稅額的對吧?賬面只是顯示進項 銷項分別多少對吧??

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齊紅老師 解答 2024-07-07 17:42

進項和銷項可以月末結(jié)轉(zhuǎn)差額到應交稅費—應交增值稅—未交增值稅

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快賬用戶4879 追問 2024-07-07 19:06

老師,折舊時候,如果是固定資產(chǎn)的話貸方是累計折舊,無形資產(chǎn)用累計攤銷 就這點區(qū)別是吧? 問題一如果到期限折舊完,固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)分別怎么處理? 問題二,啥時候用長期待攤費用?

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齊紅老師 解答 2024-07-07 19:18

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舉個例子,購買辦公用品,借:管理費用—辦公費,進項稅,貸:銀行。進項轉(zhuǎn)出分錄,借:管理費用—辦公費,借:進項轉(zhuǎn)出 (負數(shù))
2024-07-07
你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M項稅額需要做轉(zhuǎn)出處理?
2020-12-28
你好,因為什么原因多出來的
2021-04-12
借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2025-05-15
你好 買來做什么用的
2021-09-27
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